根據(jù)2026年最新的增值稅政策,公司承接的這項(xiàng)“包 問
你好,這個(gè)說法是對(duì)的 包工包料的鋼結(jié)構(gòu)工程(即同一納稅人既銷售鋼結(jié)構(gòu)件又提供安裝服務(wù)),無論貨物是自產(chǎn)或外購,必須統(tǒng)一按13%稅率開具增值稅發(fā)票,不得拆分貨物和安裝服務(wù)分別適用13%和9%稅率。 答
老師,公司有一筆25年出口業(yè)務(wù),其他退稅資料都齊了, 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
退稅成功,點(diǎn)錯(cuò)了,現(xiàn)在讓我補(bǔ)稅了 問
您好,退的稅要你補(bǔ)回去,是吧 答
我們開出的發(fā)票對(duì)方已勾選認(rèn)證,而且隔月啦!現(xiàn)在需 問
由對(duì)方在開票系統(tǒng)發(fā)起紅字信息表并做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,你方憑信息表編號(hào)開具紅字發(fā)票即可。 由對(duì)方在開票系統(tǒng)發(fā)起紅字信息表并做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,你方憑信息表編號(hào)開具紅字發(fā)票即可。 由對(duì)方在開票系統(tǒng)發(fā)起紅字信息表并做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,你方憑信息表編號(hào)開具紅字發(fā)票即可。 由對(duì)方在開票系統(tǒng)發(fā)起紅字信息表并做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,你方憑信息表編號(hào)開具紅字發(fā)票即可。 答
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),做出口收入的時(shí)候用的是出口 問
你好,匯率是沒錯(cuò)的,支付的時(shí)候應(yīng)該用支付當(dāng)月的匯率才對(duì)吧 答

個(gè)體戶,經(jīng)營所得,預(yù)繳納稅申報(bào)
答: 你好,在自然人申報(bào)系統(tǒng)填寫。 您好,在自然人申報(bào)系統(tǒng)填寫生產(chǎn)經(jīng)營所得申報(bào)表。
老師,個(gè)體工商戶工商年報(bào)時(shí),納稅總額包含繳納的個(gè)人經(jīng)營所得稅嗎?
答: 是的,工商戶工商年報(bào)時(shí),納稅總額包含繳納的個(gè)人經(jīng)營所得稅
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
個(gè)體戶定期定額征稅就不需要進(jìn)行預(yù)繳納稅申報(bào)了是嗎
答: 對(duì)的,稅務(wù)局直接申報(bào)的
個(gè)體工商戶,預(yù)繳納稅申報(bào),收入總額和成本費(fèi)用,可以隨便填寫嗎,,還是必須根據(jù)開發(fā)票的金額來填寫
申報(bào)個(gè)體戶工商年檢填寫的那個(gè)營業(yè)收入包含減免收入額。納稅總額包含減免的稅額嗎?這個(gè)營業(yè)收入是不是填寫18.79@,納稅總額是不是填寫0?





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