老師,公司是加工性質(zhì),現(xiàn)在采購回來的原材料直接售 問
同學(xué),你好 那買回來,就計(jì)入庫存商品 答
老師,我剛?cè)肼殻@個(gè)老板有多個(gè)公司,拿回來的賬銀行 問
規(guī)范的做法是補(bǔ)以前的流水,偷懶的做法,是直接做盤盈盤虧,直接做成一致。 答
老師好,請(qǐng)問 交易性金融資產(chǎn)可以重分類嗎 問
債務(wù)工具類可以重分類,權(quán)益工具類不得重分類。 答
劉艷紅老師,在線嗎?有個(gè)問題,想咨詢。 問
同學(xué)你好 老師不在,什么問題 答
請(qǐng)問我代扣代繳員工社保醫(yī)保,如何計(jì)提工資呢 問
同學(xué)你好。 稅前工資=5000 個(gè)人社保=200 借 管理費(fèi)用工資5000 貸 其他應(yīng)收款個(gè)人社保 200 應(yīng)付職工薪酬工資 4800 答

請(qǐng)問一下21年公司購進(jìn)的車輛沒抵扣增值稅,現(xiàn)在賣車的話按多少的稅率交增值稅啊?
答: 你好,可以開普票3%減按2%申報(bào)
老師, 增值稅認(rèn)證抵扣留抵的做賬:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1468.25 ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅1468.25,那下次抵扣的時(shí)候還需要做賬嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅1468.25,貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅?
答: 為啥在這個(gè)科目循環(huán)呢?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問預(yù)交增值稅還沒有抵扣為什么要轉(zhuǎn)入未交增值稅 預(yù)交增值稅是指企業(yè)在報(bào)稅前,根據(jù)自身經(jīng)營(yíng)情況,預(yù)先繳納的增值稅。未交增值稅是指企業(yè)在報(bào)稅后,根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況,應(yīng)繳納的增值稅。預(yù)交增值稅可以抵扣未交增值稅,但是如果預(yù)交增值稅沒有抵扣完未交增值稅,剩余的部分就需要轉(zhuǎn)入未交增值稅。 老師,為什么會(huì)抵扣不完呢,他等銷售完之后多余的那部分銷項(xiàng)稅額上交,不應(yīng)該沒有剩余的嗎
答: 你好1;? 你預(yù)交增值稅的繳納之后;? ?月末做結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方去的 ;? ? 你抵扣不完的 可以到時(shí)做留抵; 以后抵減的?








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