郭老師,在線嗎?有個問題,想咨詢。 問
同學你好 老師不在線呢 答
老師,增值稅申報表出來的銷售額和銷項稅額有可能 問
您好,有可能是錯的,你按正確的來填就可以 答
賬上計提的工會經(jīng)費和申報的工會經(jīng)費可以不一致 問
同學您好,正在解答,請您稍后 答
老師你好 之前有一張異常發(fā)票轉(zhuǎn)出了 現(xiàn)在稅務局 問
可在進項轉(zhuǎn)出中填寫負數(shù)試試 答
老師,我是會計,公司還有一個出納,公司開的基本戶和 問
你好,這個不會有風險的說法的 答

收到錢時,借:銀行存款 貸:其他應付款之后用這筆錢購買了固定資產(chǎn),怎么做分錄能沖平其他應付還得增加固定資產(chǎn)?
答: 1.收到錢時:借:銀行存款貸:其他應付款 2.用這筆錢購買固定資產(chǎn)時:借:固定資產(chǎn)貸:銀行存款
用應該支付的其他應付款購買固定資產(chǎn),要怎么做分錄,既能體現(xiàn)銀行存款減少,又能體現(xiàn)其他應付款減少,固定資產(chǎn)增加
答: 同學你好 借固定資產(chǎn) 貸其他應付款 只能這樣 沒法同時減少
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
事業(yè)單位用其他應付款—項目經(jīng)費買固定資產(chǎn)應該怎么記賬?收到項目經(jīng)費時:借銀行存款,貸其他應付款—項目經(jīng)費;買固定資產(chǎn)時:借其他應付款,貸銀行存款;固定資產(chǎn)入庫時,借固定資產(chǎn),貸累計盈余?
答: 那你用其他應付款購買的話,那你為什么其他應付款還會有余額呢?沒太明白你的問題。










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