請問老師,我公司購買別人產品,按原發(fā)數(shù)記賬,但是發(fā) 問
你按實際收到的噸數(shù)入庫 答
定期定額要不要每個季度報稅。 問
您好,是的,不用,這個都是由系統(tǒng)申報 答
老師,你好。請問本月的電費已按不含稅金額入賬借 問
你好,你謝會計分錄是對的 答
請董孝彬老師回答,謝謝!老師,這道題的9--11問,我都不 問
朋友您好,請稍等,不好意思,下午在做財務分析,沒注意信息 答
這個招標客戶收的采購文件費300沒有開票,不給開票 問
1. 原錯誤分錄(掛其他應收款) 借:其他應收款 - 山西茂百順 300 貸:銀行存款 300 2. 正確調整分錄(轉費用,無票入賬) 借:管理費用 - 辦公費 / 招投標費 300 貸:其他應收款 - 山西茂百順 300 答

老師好,我們公司是商貿公司,關于庫存商品,之前記的賬一直是沒有數(shù)量,只有金額,可能當時記賬的人員沒有做進銷存,而且,實際庫存總金額與賬面庫存總金額也對不上,請問,現(xiàn)在要如何整理這些數(shù)據(jù)呢?比如:之前賬面庫存總金額為100元(只有一個總金額,是沒有數(shù)量的),現(xiàn)在實際庫存為60件*單價10=600元。
答: 早上好,實際庫存為60件*單價10=600元,我們財務賬面上庫存100元,要把總金額600元調成100元做成進銷存表格,我們的單價是100/60=1.667元,這樣進銷存 調整為 庫存 60件*單價1.667=100元,以后我們的銷售成本就按進銷存的數(shù)據(jù)來記賬。
老師好,我們公司是商貿公司,關于庫存商品,之前記的賬一直是沒有數(shù)量,只有金額,可能當時記賬的人員沒有做進銷存,而且,實際庫存的金額與賬面也對不上,請問,現(xiàn)在要如何整理這些數(shù)據(jù)呢?
答: 您好,就是要從現(xiàn)在開始做進銷存,盤點下倉庫 的實際庫存數(shù)量,用最近一次的采購價格來粗算庫存金額,和總賬的差異在以后月度結轉銷售成本時調整(每月調整一些)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,我想問下,我從財務公司收回賬務,從2022.1.1開賬,錄科目期初,庫存商品庫存為零的商品可以不錄,只錄有庫存的商品嗎?公司是商貿公司,還是說科目應該跟財務公司的賬對的上,沒有余額的商品也應該增加科目
答: 同學你好 期初余額根據(jù)財務公司數(shù)據(jù)完整錄入,沒有數(shù)據(jù)的科目可以暫時不用錄







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