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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-01-15 08:49

你好,九月份掛賬是借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),他做的這個嗎?

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你好,九月份掛賬是借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),他做的這個嗎?
2024-01-15 08:49:20
同學(xué)你好 這個做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了
2023-08-30 12:01:40
你這個不是涉及賬務(wù)處理的 你需要申報的時候,減少未開票收入,同時增加開票收入的
2023-08-30 12:37:43
您好 3月的未開票收入 借:應(yīng)收賬款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 月末轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅 本月扣稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅 貸:銀行存款
2019-04-25 07:07:19
同學(xué),你好 之前分錄紅沖,再按照發(fā)票重新做分錄
2023-10-31 11:47:03
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