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送心意

bamboo老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-25 07:07

您好
3月的未開票收入
借:應(yīng)收賬款等
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
月末轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
借:稅金及附加
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅
本月扣稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
借:應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅
貸:銀行存款

璀璨紫白荷 追問

2019-04-25 07:21

三月都沒入賬。這些可以到時(shí)候直接做到四月份的賬里面?

bamboo老師 解答

2019-04-25 07:22

您3月做未開票收入就應(yīng)做分錄的 3月沒做 現(xiàn)在補(bǔ)進(jìn)去

璀璨紫白荷 追問

2019-04-25 07:22

三月份賬上沒有提現(xiàn)有未開票收入

璀璨紫白荷 追問

2019-04-25 07:23

補(bǔ)在四月份?

bamboo老師 解答

2019-04-25 07:25

是的 三月份賬上沒有體現(xiàn)未開票收入 補(bǔ)在四月份
還有結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品等

璀璨紫白荷 追問

2019-04-25 07:27

謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-04-25 07:27

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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您好 3月的未開票收入 借:應(yīng)收賬款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 月末轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅 本月扣稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅 貸:銀行存款
2019-04-25 07:07:19
你好!你最好是反結(jié)賬到對應(yīng)月份去補(bǔ)做進(jìn)去
2022-06-06 10:29:10
6月份可不做分錄,可先相反分錄,再做開票收入,附發(fā)票
2022-06-06 16:29:12
你在1月那樣做賬沒錯(cuò),看的是累計(jì)的主營業(yè)務(wù)收入 -未開票
2026-01-30 11:59:23
你好,九月份掛賬是借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),他做的這個(gè)嗎?
2024-01-15 08:49:20
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