
3月份做了未開票收入,也交了增值稅和附加稅,但是未入賬,稅款實(shí)際扣款時(shí)間也是四月份,請問四月份該怎么入賬呢?
答: 您好 3月的未開票收入 借:應(yīng)收賬款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 月末轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅 本月扣稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅 貸:銀行存款
老師,4月份報(bào)增值稅的時(shí)候,報(bào)了3萬未開票收入,但當(dāng)時(shí)做4月份賬的時(shí)候沒做這個(gè),只是增值稅報(bào)表報(bào)了未開票收入。現(xiàn)在做5月份的賬 應(yīng)該怎么做呢?怎么做分錄?
答: 你好!你最好是反結(jié)賬到對應(yīng)月份去補(bǔ)做進(jìn)去
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,12月未開票收入做了 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -未開票收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅1月份補(bǔ)開發(fā)票貸:主營業(yè)務(wù)收入 -未開票 負(fù)數(shù)貸:主營業(yè)務(wù)收入 –已開票但是在12月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了,未開票收入也是0了。1月份怎么沖呢?
答: 你在1月那樣做賬沒錯(cuò),看的是累計(jì)的主營業(yè)務(wù)收入 -未開票




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2019-04-25 07:21
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