
老師,我們因為欠社保沒交,也沒發(fā)工資,有同事離職時補交了單位應(yīng)該交的部分,約定了后期把她交的單位部分退給她,這樣分錄可以,借:管理費用貸:其他應(yīng)付款—社保費退還她補交的借:其他應(yīng)付款—社保費貸:銀行或者現(xiàn)金 這樣可以嗎
答: 對的,同學(xué),是這樣的
您好,暫估的憑證: 【借管理費用/社保費用 6萬 , 貸 其他應(yīng)付款/暫估費用 6萬】年底沒有做沖銷憑證,可以在下一年度補上嗎?
答: 你好。社保費正常說不用占股的,您實際沒有發(fā)生嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問員工自費多承擔(dān)的的社保分錄怎么做?舉例子吧管理費用-工資 5000 貸其他應(yīng)付-社保500 應(yīng)付職工薪酬4500 ,支付工資借應(yīng)付職工4500 貸銀行4500支付計提社保。借管理費用社保400 其他應(yīng)付款-社保400(按社保系統(tǒng)明細(xì)) 貸銀行存款800 那么還有其他應(yīng)付-社保的100做到哪里??
答: 第一個 借管理費用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資5000, 借應(yīng)付職工薪酬工資5000貸銀行存款4500,其他應(yīng)付款個人負(fù)擔(dān)的社保500。










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