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送心意

玲老師

職稱會計師

2023-05-09 18:17

你好。社保費正常說不用占股的,您實際沒有發(fā)生嗎?

玲老師 解答

2023-05-09 18:18

正常來說,社保費是不用占估的,是實際發(fā)生才入賬。而且也不用發(fā)票。

標致的春天 追問

2023-05-09 18:45

老師還是你,我就是剛才問【因為我是接賬,之前的也不懂他是怎么想的,
現(xiàn)在就是余額表和明細表都能對上,也是對的,
但是財務報表就相差了6萬的金額。 當時年底的 暫估憑證“借管理費用 -6萬 貸 其他應付款 -6萬”
可以理解成 他當時先填了財務報表,然后又再去記了這個憑證 又再結(jié)賬,但是財務報表沒有更改,
所以導致后續(xù)資產(chǎn)負債表的 其他應付賬款 和未分配利潤一直錯著。
是不是可以這么去理解?】
需要去更改之前的報表,涉及到納稅調(diào)增調(diào)減的嗎?

標致的春天 追問

2023-05-09 18:45

您回我:【管理費用報表上沒有取到數(shù),要是那就要調(diào)整了。看您利潤表上有沒有取到數(shù)?】
剛才沒有再問的窗口了,
情況是:
3月暫估的管理費用報表上有,后面12月沖銷的報表上沒有了
利潤表也是3月的暫估有,沖銷的沒有。

這個情況,要去更正之前的報表嗎?(需要更正的話是2021年12月到現(xiàn)在都需要更正)

玲老師 解答

2023-05-09 18:55

原來的帳和報表對不上,那就賬上對的就去更正報表。

標致的春天 追問

2023-05-09 19:04

好的,那就是需要更正:        
1,資產(chǎn)負債表的     未分配利潤  和  其他應付款   
2,利潤表的       管理費用   和   營業(yè)利潤
請幫我看下會不會涉及到調(diào)增調(diào)減(利潤一直是負數(shù),沒有繳過所得稅,即使現(xiàn)在去更正成正確的數(shù)據(jù),
  利潤還是負數(shù),     這個情況會涉及調(diào)增調(diào)減嗎)

玲老師 解答

2023-05-09 19:06

你好。利潤表有錯誤也要更正,然后應納稅所得額是負數(shù),不用交稅。

玲老師 解答

2023-05-09 19:07

資產(chǎn)負債表錯誤的需要更正。

標致的春天 追問

2023-05-09 19:14

好的,因為我現(xiàn)在不太懂調(diào)增調(diào)減的,怕搞錯了。
那就只做資產(chǎn)負債表和利潤表的更正,
其他的不需要做對嗎

玲老師 解答

2023-05-09 19:16

你好 再看所得稅申報填寫對不對 不對的也要調(diào)整  

標致的春天 追問

2023-05-09 19:24

利潤是負數(shù),所得稅就都是0,對嗎

玲老師 解答

2023-05-09 19:24

這個是對的,利潤是負數(shù),所得稅是零是對的。

標致的春天 追問

2023-05-09 20:05

好的,那所得稅一直是0,就不用考慮去更正。
就只需要更改資產(chǎn)和利潤表兩種,您看對吧

玲老師 解答

2023-05-09 20:07

這個。比如管理費用那個調(diào)整了,我建議你還是更正申報的。雖然不交稅,但他影響了應納稅所得額,也就是你的利潤總額。

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對的,同學,是這樣的
2024-01-04 10:16:49
你好。社保費正常說不用占股的,您實際沒有發(fā)生嗎?
2023-05-09 18:17:53
?管理費用是單位的? ? 其他應付款是個人部分的? 工資 *單位和個人比較
2023-06-20 14:20:42
第一個 借管理費用工資 貸應付職工薪酬工資5000, 借應付職工薪酬工資5000貸銀行存款4500,其他應付款個人負擔的社保500。
2024-10-16 14:26:55
同學你好 這個按照實際的金額來
2023-06-20 14:13:55
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