
老師,我們因為欠社保沒交,也沒發(fā)工資,有同事離職時補交了單位應該交的部分,約定了后期把她交的單位部分退給她,這樣分錄可以,借:管理費用貸:其他應付款—社保費退還她補交的借:其他應付款—社保費貸:銀行或者現(xiàn)金 這樣可以嗎
答: 對的,同學,是這樣的
您好,暫估的憑證: 【借管理費用/社保費用 6萬 , 貸 其他應付款/暫估費用 6萬】年底沒有做沖銷憑證,可以在下一年度補上嗎?
答: 你好。社保費正常說不用占股的,您實際沒有發(fā)生嗎?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問員工自費多承擔的的社保分錄怎么做?舉例子吧管理費用-工資 5000 貸其他應付-社保500 應付職工薪酬4500 ,支付工資借應付職工4500 貸銀行4500支付計提社保。借管理費用社保400 其他應付款-社保400(按社保系統(tǒng)明細) 貸銀行存款800 那么還有其他應付-社保的100做到哪里??
答: 第一個 借管理費用工資 貸應付職工薪酬工資5000, 借應付職工薪酬工資5000貸銀行存款4500,其他應付款個人負擔的社保500。









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