
老師,從19年開(kāi)始,有供電公司專(zhuān)票 做的分錄 借:制造費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款 現(xiàn)在從老板往來(lái)把應(yīng)付賬款沖掉,會(huì)計(jì)分錄是 借:應(yīng)付賬款 貸:其他應(yīng)付款嗎?
答: 你好,是老板個(gè)人把欠的電費(fèi)款項(xiàng)支付了嗎??
老師你好,7月有一筆分錄做錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)做的是 借:制造費(fèi)用 應(yīng)交-進(jìn)項(xiàng) 貸:其他應(yīng)付款。實(shí)際正確的應(yīng)是貸:應(yīng)付賬款-xx公司。現(xiàn)在11月份,銀行付款這家公司賬款了,該是借:應(yīng)付賬款-xx公司 貸:銀行存款。因?yàn)樯弦还P做錯(cuò)了,所以現(xiàn)在該怎么改回呢?
答: 借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付帳款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師們好,我這里有個(gè)問(wèn)題糾結(jié)不明白,比如,賬上其他應(yīng)付款個(gè)人往來(lái)賬戶(hù)有借方余額,掛了很久,要清理,平賬,手里有些費(fèi)用發(fā)票,都是材料的和制造費(fèi)用的,我借方做XX費(fèi)用,貸方去充減個(gè)人往來(lái),這樣做是對(duì)的吧,
答: 同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的







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無(wú)?? 追問(wèn)
2023-12-25 10:36
鄒老師 解答
2023-12-25 10:36
無(wú)?? 追問(wèn)
2023-12-25 10:41
鄒老師 解答
2023-12-25 10:42