老師,有筆物業(yè)費(fèi)對方交了,也開發(fā)票了,現(xiàn)在需要退回這筆物業(yè)費(fèi),數(shù)電發(fā)票給紅字紅沖,是不是交物業(yè)費(fèi)的分錄還留著不變,在做一般紅字的分錄沖了,,這筆分錄附件是紅字發(fā)票呢

靜~sophia
于2023-12-14 11:02 發(fā)布 ??533次瀏覽
- 送心意
venus老師
職稱: 中級會計(jì)師
相關(guān)問題討論
繳納物業(yè)費(fèi)收到紅字發(fā)票,賬務(wù)處理如下:
借:管理費(fèi)用等(物業(yè)費(fèi)原計(jì)入的科目) -X 元
借:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) Y 元
貸:銀行存款 / 其他應(yīng)付款等 -X%2BY 元
金額 X 為退還的物業(yè)費(fèi)金額,Y 為紅字發(fā)票上注明的進(jìn)項(xiàng)稅額。
2025-02-13 10:15:32
紅字發(fā)票是附件,附在后面
2023-12-14 11:03:25
你好同學(xué),這種情況你只能按照他原來正數(shù)發(fā)票上的那個(gè)產(chǎn)品名字來開紅字發(fā)票的。
2022-05-21 10:18:23
你是發(fā)票的開具方的話,就是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅-銷項(xiàng)稅額(紅字)
你是接收方的話,做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2019-03-06 14:27:18
同學(xué)您好,當(dāng)公司收到物業(yè)退款及紅字發(fā)票并計(jì)入預(yù)付賬款時(shí),可進(jìn)行以下賬務(wù)處理:
收到紅字發(fā)票時(shí):
借:預(yù)付賬款(紅字)
貸:相關(guān)費(fèi)用科目(如管理費(fèi)用等,紅字)
這一步驟是沖減原來計(jì)入費(fèi)用的金額以及對應(yīng)的預(yù)付賬款金額。紅字表示沖減。
2024-08-30 15:25:32
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