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送心意

樸老師

職稱會計師

2025-02-13 10:15

繳納物業(yè)費收到紅字發(fā)票,賬務(wù)處理如下:
借:管理費用等(物業(yè)費原計入的科目) -X 元
借:應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) Y 元
貸:銀行存款 / 其他應(yīng)付款等 -X+Y 元
金額 X 為退還的物業(yè)費金額,Y 為紅字發(fā)票上注明的進(jìn)項稅額。

自信的小土豆 追問

2025-02-13 10:52

不是這樣的嗎?
借:管理費用等(物業(yè)費原計入的科目) -X 元
借:應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) -Y 元
貸:銀行存款 / 其他應(yīng)付款等 -X-Y 元

樸老師 解答

2025-02-13 10:52

不是的
進(jìn)項轉(zhuǎn)出是貸方的

自信的小土豆 追問

2025-02-13 10:55

加上-號不就是相當(dāng)在貸方了嗎

自信的小土豆 追問

2025-02-13 10:57

因為收回的物業(yè)費是X+Y,按照-X+Y豈不是和實際收到的物業(yè)費不符了嗎

樸老師 解答

2025-02-13 10:57

沒有負(fù)號,那是間隔符號

自信的小土豆 追問

2025-02-13 11:04

看成是負(fù)號了,因為Y前面少了間隔號,如果看成負(fù)號的話,這個分錄應(yīng)該沒錯
借:管理費用等(物業(yè)費原計入的科目) -X 元
借:應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) -Y 元
貸:銀行存款 / 其他應(yīng)付款等 -(X+Y) 元
X為沖減的費用,Y轉(zhuǎn)出的稅額,X+Y是退還的物業(yè)費

樸老師 解答

2025-02-13 11:08

同學(xué)你好
是貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出
不是借
先借進(jìn)項
然后再做
借管理費用
貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出

自信的小土豆 追問

2025-02-13 11:27

購買方收到了紅字發(fā)票,應(yīng)該如何做賬務(wù)處理?

需要做兩次分錄嗎

樸老師 解答

2025-02-13 11:35

同學(xué)你好
這個直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖

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繳納物業(yè)費收到紅字發(fā)票,賬務(wù)處理如下: 借:管理費用等(物業(yè)費原計入的科目) -X 元 借:應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) Y 元 貸:銀行存款 / 其他應(yīng)付款等 -X%2BY 元 金額 X 為退還的物業(yè)費金額,Y 為紅字發(fā)票上注明的進(jìn)項稅額。
2025-02-13 10:15:32
紅字發(fā)票是附件,附在后面
2023-12-14 11:03:25
你好同學(xué),這種情況你只能按照他原來正數(shù)發(fā)票上的那個產(chǎn)品名字來開紅字發(fā)票的。
2022-05-21 10:18:23
你是發(fā)票的開具方的話,就是應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅-銷項稅額(紅字) 你是接收方的話,做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
2019-03-06 14:27:18
同學(xué)您好,當(dāng)公司收到物業(yè)退款及紅字發(fā)票并計入預(yù)付賬款時,可進(jìn)行以下賬務(wù)處理: 收到紅字發(fā)票時: 借:預(yù)付賬款(紅字) 貸:相關(guān)費用科目(如管理費用等,紅字) 這一步驟是沖減原來計入費用的金額以及對應(yīng)的預(yù)付賬款金額。紅字表示沖減。
2024-08-30 15:25:32
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