
就是2021年有幾筆其他應(yīng)付款-報(bào)銷款,當(dāng)年做了預(yù)提,借:管理費(fèi)用-報(bào)銷款,貸:其他應(yīng)付款-××然后當(dāng)年2021年錢已經(jīng)從銀行存款支付了,但是賬上一直沒有做,導(dǎo)致我銀行存款余額對(duì)不上,我想問下,我今年該如何調(diào)這筆賬呢?
答: 直接補(bǔ)分錄在2022年,借其他應(yīng)收款款-×× 貸銀行存款
公司要支付客戶維修機(jī)器的服務(wù)費(fèi),請(qǐng)問分錄應(yīng)該如何做呢?借:其他應(yīng)付款-XX公司 貸:銀行存款?還是先借:管理費(fèi)用-維修費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-xx公司 ,再借:其他應(yīng)付款-XX公司 貸:銀行存款?
答: 你好,要按照后面的分錄做,先計(jì)提下進(jìn)管理費(fèi)用。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我21年12月交社保的時(shí)候,做的分錄是借:管理費(fèi)用 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款,然后我們發(fā)現(xiàn)我們交了離職人員的社保,我們就去申請(qǐng)退費(fèi),現(xiàn)在多交的部分退回來了,我們應(yīng)該如何做賬呢?
答: 借銀行存款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。 貸其他應(yīng)付款








粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)



福鋒 追問
2023-12-08 16:36
小鎖老師 解答
2023-12-08 16:36
福鋒 追問
2023-12-08 16:38
小鎖老師 解答
2023-12-08 16:45