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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2023-12-04 20:11

您好
每個月月末需要繳稅的話 銷項跟進項的差額寫分錄
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅

無?? 追問

2023-12-04 20:15

就是根據(jù)報稅時繳納的稅額,寫借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,那銀行回單上的交過的未交增值稅是什么的?不太理解的

無?? 追問

2023-12-04 20:16

兩個分錄有什么聯(lián)系嗎?

bamboo老師 解答

2023-12-04 20:19

比如11月份銷項100 進項80  11月末寫分錄
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100-80=20
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 20
12月初申報后繳稅
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 20 
貸:以后存款 20

無?? 追問

2023-12-04 20:23

那加入我現(xiàn)在做10月份的帳,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 20  貸:銀行存款 20 這筆寫的是9月份要交的稅,  那意思是10月份要根據(jù)10月份的銷項120 進項80  寫分錄借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 120-80=40  貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 40

bamboo老師 解答

2023-12-04 20:24

是的 這樣理解正確的

無?? 追問

2023-12-04 20:25

10月份要交的增值稅額。我是需要進電子稅務(wù)局看,還是可以直接根據(jù)打印好的購進和銷售數(shù)額合計表,相減計算比較好

bamboo老師 解答

2023-12-04 20:27

可以直接根據(jù)打印好的購進和銷售數(shù)額合計表,相減計算

無?? 追問

2023-12-04 20:33

好的,謝謝老師

bamboo老師 解答

2023-12-04 20:35

不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問!!

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您好 每個月月末需要繳稅的話 銷項跟進項的差額寫分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2023-12-04 20:11:30
您好對的,是這個意思的
2023-04-19 10:50:10
學員你好,借方應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額可以不做處理,或者年末調(diào)減銷項,進項和轉(zhuǎn)出未交科目
2022-02-28 22:57:12
同學 你好 如果沒有進項稅的情況下這樣是可以的。
2022-01-04 20:02:56
你好,分錄是正確的
2022-06-04 14:36:40
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