老師好!我有兩個(gè)問(wèn)題,1、我生產(chǎn)企業(yè)這個(gè)月有EXW的 問(wèn)
EXW 成交方式,運(yùn)保費(fèi) 0 入賬:直接按報(bào)關(guān)金額做出口銷(xiāo)售收入,不做運(yùn)保費(fèi)分錄 留存單證:報(bào)關(guān)單、外銷(xiāo)合同、發(fā)票、裝箱單、交貨簽收記錄、收匯水單 去年 11 月報(bào)關(guān)單未申報(bào) 這個(gè)月要報(bào):出口退稅申報(bào) %2B 增值稅申報(bào)表(免抵退銷(xiāo)售額) 時(shí)間要求:現(xiàn)在政策出口后 4 年內(nèi)都能申報(bào)退稅,不算逾期,盡快報(bào)掉就行。 答
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,企業(yè)所得稅匯算清繳我退了 2 萬(wàn),已經(jīng) 問(wèn)
您好,這個(gè)情況只能調(diào),除非您對(duì)公司的賬很有把握,查賬沒(méi)有不補(bǔ)稅的 當(dāng)然這個(gè)對(duì)公司的影響也很大,累計(jì)虧損沒(méi)有了 答
請(qǐng)問(wèn)付境外服務(wù)費(fèi)代扣代繳增值稅,,只知道對(duì)方公司 問(wèn)
你好,在電子稅務(wù)局里面,我要辦稅---綜合信息報(bào)告里面可以操作。 答
老師,這個(gè)任職受雇日期怎么填寫(xiě)呢,我們是3月份的工 問(wèn)
你好,一般就是填簽合同的日期作為入職日期。 答
請(qǐng)問(wèn)老師 之前的會(huì)計(jì)在稅務(wù)局抵扣了發(fā)票 但是賬 問(wèn)
什么原因在稅務(wù)局抵扣了進(jìn)項(xiàng) 答

3.甲、乙公司均系增值稅一般納稅人。 2019年12月 1日 ,甲公司委托乙公司加工一批應(yīng)繳納消費(fèi)稅的W產(chǎn)品 ,W產(chǎn)品收回后繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。為生產(chǎn)該批W產(chǎn)品 ,甲公司耗用原材料的成本為120萬(wàn)元,支付加工費(fèi)用33萬(wàn)元 ,發(fā)生增值稅稅額4.29萬(wàn)元、消費(fèi)稅稅額 17萬(wàn)元。不考慮其他因素 ,甲公司收回的該批W產(chǎn)品的入賬價(jià)值為 ( )萬(wàn)元。這道題是不是153
答: 您好,是的 收回后繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品成本120%2B33=153,
甲公司為增值稅一般納稅人,委托外單位加工一批應(yīng)交消費(fèi)稅的商品,發(fā)出原材料價(jià)值500萬(wàn)元,以銀行存款支付加工費(fèi)200萬(wàn)元、增值稅稅額為26萬(wàn)元、消費(fèi)稅稅額為30萬(wàn)元,該加工商品收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。則收回商品時(shí)應(yīng)記入“應(yīng)交稅費(fèi)”科目的金額為()萬(wàn)元。
答: 增值稅作為可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額和收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品的消費(fèi)稅均應(yīng)記入“應(yīng)交稅費(fèi)”科目的借方,因此“應(yīng)交稅費(fèi)”科目的金額=26+30=56(萬(wàn)元)。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
甲公司為增值稅一般納稅人,委托乙公司加工一批應(yīng)稅消費(fèi)品,收回后連續(xù)加工應(yīng)稅消費(fèi)品,甲公司支付加工費(fèi)100萬(wàn)元,增值稅13萬(wàn)元,并取得乙公司開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。另付乙公司代扣代繳消費(fèi)稅15萬(wàn)元。要求做出相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄
答: ??借:委托加工物資? 100? ? ?? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 13 ? ? ? ? ? ??應(yīng)交稅費(fèi)-消費(fèi)稅? ? ?15 貸:銀行存款??????????? 128 ? ? ?? 借:原材料?? 100 貸:委托加工物資???100









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海之韻 追問(wèn)
2023-12-02 16:14
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2023-12-02 16:17
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