老師,前公司停止?fàn)I業(yè),工人已解散,稅務(wù)沒有注銷,欠稅 問
老師正在計(jì)算中,請同學(xué)耐心等待哦 答
劉艷紅老師你好!問個(gè)問題 問
同學(xué)你好 是什么問題 答
棄土場棄土平整,屬于銷售貨物還是銷售勞務(wù)?報(bào)稅應(yīng) 問
同學(xué),你好 銷售勞務(wù) 答
我們在 2026 年 3 月對(duì) 2025 年期間多計(jì)提的成 問
不調(diào)整 利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系不一致嗎 可以忽略 答
董孝斌老師你好,在嗎?有個(gè)電商問題想請教您 問
同學(xué)你好 是什么問題呢 答

22、支付給供貨商15 000元,償還應(yīng)付賬款。23、從顧客那里收回30 000元的應(yīng)收賬款。24、歸還銀行借款5 000元。25、計(jì)提并支付6 000元的工資。26、計(jì)提銷售經(jīng)理1 000元的應(yīng)付工資,沒有支付。27、M存貨的成本15 000元,市場價(jià)值為12 500元。28、溢價(jià)發(fā)行了10 000股普通股,每股面值5元,共籌集資金110 000元。29、支付60 000元現(xiàn)金購買原材料。30、支付一年的房屋租金3 000元。分錄怎么做?
答: 您好 22、支付給供貨商15 000元,償還應(yīng)付賬款。 借:應(yīng)付賬款 15000 貸:銀行存款 15000 23、從顧客那里收回30 000元的應(yīng)收賬款。 借:銀行存款 30000 貸:應(yīng)收賬款 30000 24、歸還銀行借款5 000元。 借:短期借款 5000 貸:銀行存款 5000 25、計(jì)提并支付6 000元的工資。 借:管理費(fèi)用 6000 貸:應(yīng)付職工薪酬 6000 借:應(yīng)付職工薪酬 6000 貸:銀行存款 6000 26、計(jì)提銷售經(jīng)理1 000元的應(yīng)付工資,沒有支付。 借:銷售費(fèi)用 1000 貸:應(yīng)付職工薪酬 1000 27、M存貨的成本15 000元,市場價(jià)值為12 500元。 借:資產(chǎn)減值損失 15000-12500=2500 貸:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 2500 28、溢價(jià)發(fā)行了10 000股普通股,每股面值5元,共籌集資金110 000元。 借:銀行存款 110000 貸:股本 10000*5=50000 貸:資本公積 110000-50000=60000 29、支付60 000元現(xiàn)金購買原材料。 借:原材料 60000 貸:庫存現(xiàn)金 60000 30、支付一年的房屋租金3 000元。 借:預(yù)付賬款 3000 貸:銀行存款 3000
預(yù)付材料款時(shí),等到發(fā)票實(shí)際收到需要沖減預(yù)付款怎么做呢?發(fā)票到借:原材料 預(yù)付賬款/待抵扣 貸:應(yīng)付賬款/xx供應(yīng)商這樣對(duì)嗎?
答: 是的,就是那樣處理的哈
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
麻煩看看這樣做對(duì)不對(duì)?還有沒更加簡單的方法?員工借支付了材料款借支:其他應(yīng)收--員工貸:銀行存款報(bào)銷的時(shí)候借:成品材料-A項(xiàng)目貸:其他應(yīng)收款--員工后面發(fā)生退貨,直接是供應(yīng)商退款到公賬借:銀行存款貸:應(yīng)付賬款--供應(yīng)商沖成本借:其他應(yīng)收-員工貸:成品材料-A項(xiàng)目借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商貸:其他應(yīng)收款-員工
答: 你好; 你退貨直接做 ;? 借 應(yīng)付賬款? 貸? 原材料 ; 直接這樣做即可;? ? ?不用在走其他應(yīng)收款了哦? ??








粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)


