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小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務師

2023-11-07 09:23

您好,這個的話,是不可以掛實驗室的,因為這個未來是石油提供業務的

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您好,這個的話,是不可以掛實驗室的,因為這個未來是石油提供業務的
2023-11-07 09:23:19
您的理解對,支付供應商貨款時,應將其他應收款轉為應付賬款。所以,正確的分錄是:借:應付賬款 5000元,貸:銀行存款 5000元。這樣既能反映已支付款項,也能準確調整應收款和應付款項。
2024-09-10 09:53:10
是的,就是那樣做就行
2025-07-02 14:54:53
您好,借:管理費用等 貸:銀行 2.借:管理費用等 貸:其他應收款-法人 ( 這時就不給法人錢了,因為他還欠公司的錢呢)
2024-08-29 07:03:16
你好,應該收回來的是其他應收,墊付費一般是其他應付
2024-01-31 16:16:25
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