
我想問一下,我做8月賬時出工資一個員工用現金出了,10月發現出納用銀行支付了,我要怎樣糾正呢 當時8月一個員工工資,實際還沒有付的那我10月賬,你需要在財務賬戶上做出相應的調整,將8月份的現金支出調整為10月份的銀行支出,以確保賬戶的準確性。 要怎樣做分錄調整啊 因為8月已經結賬了
答: 我做8月賬時出工資一個員工用現金出了,10月發現出納用銀行支付了,我要怎樣糾正呢 同學,你好,假設數據是100 在10月份當期的賬務處理如下 貸庫存現金 -100 貸銀行存款 100
剛接公司賬務8月份,之前銀行余額出現負數,原材料出現負數,我想以8月1日的實際數值做賬,怎么調整?
答: 你好,學員,建議最好是檢查一下明細,看看什么原因導致的,來調賬的 如果實在找不出來原因,調賬到未分配利潤科目的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,請教你一個問題。比如員工張三預支8?工資5000元,當時誤做成應付施工薪酬了,已結賬。8月正常工資正常發4850,未扣,9月份工資正常發4329未扣,10-11月兩個月工資7550還沒有發,我這次把5000扣除,還剩2550,這個賬該如何做和調整。
答: 你好,當時預支5000的收入,分錄是怎么做的?借應付職工薪酬,工資貸、銀行存款嗎?





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