送心意

彩麗老師

職稱初級會計師,中級會計師,審計師

2019-07-18 16:16

你好,那么你在6月底的時候要做計提工資分錄  借:管理費用-工資  貸:應付職工薪酬-工資

芳芳芳???? 追問

2019-07-18 16:18

但是我6月份已經寫了五月份的工資了,因為六月份發了五月份的工資,再多寫一個6月份的,工資數就會多,就會不會吧

芳芳芳???? 追問

2019-07-18 16:19

管理費用工資這塊就會顯得多一些

彩麗老師 解答

2019-07-18 16:57

是的,因為你5月的工資沒有在5月份計提,所以6月份做一筆5月發放和計提6月,就會造成這種情況

芳芳芳???? 追問

2019-07-19 11:16

老師,我今年不調了可以不,內賬應該沒多大關系把,我想等年底再調過來

彩麗老師 解答

2019-07-19 11:18

可以的,內帳根據你公司內部情況做就可以

芳芳芳???? 追問

2019-07-19 11:19

謝謝老師

彩麗老師 解答

2019-07-19 11:31

不客氣,如果你對解答滿意請給五星好評

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相關問題討論
您還,先進固定資產,次月在計提折舊做管理費用
2022-03-30 11:51:56
一號籌建期的話,管理費用開辦費。
2022-07-15 16:11:51
你好,分錄沒有做錯,這個沒有問題的
2022-03-04 22:17:23
你好? 咱用的小準則 嗎
2023-05-15 16:10:12
借銀行存款,借管理費用負數。
2022-04-08 08:41:49
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