
老師:稅控盤的費用借:管理費用280 貸 :銀行存款 那要是280退回來以后,這個分錄怎么做 ,開票金額沒有達到開票金額的起點,所以退回了。那退回的分錄怎么做
答: 借銀行存款 借管理費用負數(shù)
購買稅控盤280,技術維護200,那么買時會計分錄借:管理費用480貸銀行存款480;月底借:管理費-480,貸應該填什么?
答: 借:管理費-480,借:應激稅費-應交增值稅480
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
稅控盤服務費12月繳的,借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款,現(xiàn)在1月份申報時可以抵扣,那減免的稅款憑證處理是記在1月份吧
答: 是的,那減免的稅款憑證處理是記在1月份
你好老師:我買稅控盤:借:管理費用,貸:銀行存款 借:應交稅費-減免稅 貸:管理費用 轉入營業(yè)外收入分錄怎么寫?》
老師,4月支付稅控盤設備維護費時做借管理費用貸銀行存款 ,全額抵扣增值稅時做借應交稅費-應交增值稅 貸管理費用,這樣對嗎
老師,我問下,我去年金稅盤280做了分錄借:管理費用貸銀行存款 借:應交稅費—減免稅 貸:管理費用負數(shù)。。。。。兩筆分錄都寫了,實際沒抵扣。今年現(xiàn)在要怎么做啊
老師請問一下繳納稅控盤維護費借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 貸方的管理費用是填在借方用負數(shù)表示,還是直接就填在貸方
老師一般納稅人全額抵扣金稅盤服務費,這樣做分錄對嗎?借:管理費用—辦公費 280貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 280借:管理費用—辦公費 -280借:應交稅費—應交增值稅—減免稅款 280










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