
老師,我問下,我去年金稅盤280做了分錄借:管理費用貸銀行存款 借:應交稅費—減免稅 貸:管理費用負數。。。。。兩筆分錄都寫了,實際沒抵扣。今年現在要怎么做啊
答: 您好,實際沒抵扣?就是應交增值稅余額與納稅申報表不一致?
金稅盤的防偽稅控服務費科目是不是:借:管理費用 貸:銀行存款 ;借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用?一般納稅人
答: 您好,對的,就是這個分錄的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
購買金稅盤440元入賬分錄怎么寫。還有金稅盤280元服務費入賬分錄這樣寫對嗎?借:管理費用 440 貸:銀行存款440 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 440貸:管理費用440
答: 你好,如果是一般納稅人單位,是這樣做分錄的?
金稅盤的服務費,分錄借:管理費用280貸:銀行存款借:應交稅費-減免稅費貸:管理費用實際申報時抵減這筆費用的分錄怎么做呢
老師好,我司在2023.11月入了一筆費用,但在2024.1月這筆錢對方公司退款,發(fā)票也紅沖了,我在2024年的分錄怎么處理?當時的會計分錄:借 管理費用 應交稅金 貸 銀行存款
你好老師:我買稅控盤:借:管理費用,貸:銀行存款 借:應交稅費-減免稅 貸:管理費用 轉入營業(yè)外收入分錄怎么寫?》
老師請問一下繳納稅控盤維護費借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 貸方的管理費用是填在借方用負數表示,還是直接就填在貸方









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羅 追問
2022-04-11 13:58
羅 追問
2022-04-11 14:25
小林老師 解答
2022-04-11 15:32
小林老師 解答
2022-04-11 15:32