董老師,可以咨詢您個問題嗎? 問
同學你好,老師不在線 答
半路接賬,這是對方的報表,我如何填期初數(shù) 問
同學你好,沒理解你的意思, 是要在哪里填寫 期初數(shù)呢, 25年末的期末數(shù),就是26年初的期初數(shù)據(jù) 答
老師好,電影院的放映設備,座椅,中央空調(diào),電梯,折舊年 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
企業(yè)繳納殘保金怎么入賬? 問
計提: 借:管理費用--殘保金, 貸:其他應付款-殘保金, 上交時: 借:其他應付款--殘保金; 貸:銀行存款 答
老師下午好,工程分包合同需要繳納印花稅嗎 問
是的,按建筑工程合同交 答

購買稅控盤280,技術維護200,那么買時會計分錄借:管理費用480貸銀行存款480;月底借:管理費-480,貸應該填什么?
答: 借:管理費-480,借:應激稅費-應交增值稅480
稅控盤服務費12月繳的,借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款,現(xiàn)在1月份申報時可以抵扣,那減免的稅款憑證處理是記在1月份吧
答: 是的,那減免的稅款憑證處理是記在1月份
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好老師:我買稅控盤:借:管理費用,貸:銀行存款 借:應交稅費-減免稅 貸:管理費用 轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入分錄怎么寫?》
答: 不轉(zhuǎn)營業(yè)外收入啊,轉(zhuǎn)入管理費用就可以了。
金稅盤的防偽稅控服務費科目是不是:借:管理費用 貸:銀行存款 ;借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用?一般納稅人
老師請問一下繳納稅控盤維護費借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 貸方的管理費用是填在借方用負數(shù)表示,還是直接就填在貸方
老師,4月支付稅控盤設備維護費時做借管理費用貸銀行存款 ,全額抵扣增值稅時做借應交稅費-應交增值稅 貸管理費用,這樣對嗎
老師你好 ,稅控盤做費用時候不是已經(jīng)作為費用月底結(jié)轉(zhuǎn)了嗎,為什么下個月管理費用還可以在貸方出現(xiàn)一次,這樣下個月的費用不就不對了嗎?









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