
我公司食品加工企業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是大米,因?yàn)樯厦骖I(lǐng)導(dǎo)要求我公司多開增值稅發(fā)票,公對(duì)公打款比較少,都是微信轉(zhuǎn)賬比較多,這種情況我該怎么樣才能開票呢?
答: 你好,微信是個(gè)人的微信嗎?
增值稅主營(yíng)業(yè)務(wù)免稅企業(yè)收到增值稅專用發(fā)票的操作流程及賬務(wù)處理
答: 您好,直接價(jià)稅合計(jì)計(jì)入成本或費(fèi)用
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上季度的增值稅率開票時(shí),誤將5%的稅率選成1%,且已申報(bào),然后這個(gè)季度按照沖紅重新開了藍(lán)色發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄借:上季度誤開票主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 上季度誤開票應(yīng)交增值稅貸:新開票主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 新開票應(yīng)交增值稅。這樣寫可以嗎? 上個(gè)月:借:銀行存款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅
答: ?你好;? ?這個(gè)沒有跨年的話? ;? 先紅沖:借? 銀行存款? ?負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù); 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù) ;? 在開票? ?借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅









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