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送心意

東老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2022-07-14 08:58

您好, 沒錯(cuò)就是這么做的

勤奮的芹菜 追問

2022-07-14 09:05

那這個(gè)普票是不能認(rèn)證抵扣的,賬上這樣做了就可以,納稅申報(bào)時(shí)要怎么填?手動(dòng)填入銷售額及稅額?

東老師 解答

2022-07-14 09:05

對,這個(gè)收入金額你是需要手動(dòng)填到里面的。

勤奮的芹菜 追問

2022-07-14 09:16

其它就沒什么不一樣的是嗎

東老師 解答

2022-07-14 09:16

對其他的并沒有什么不一樣的。

勤奮的芹菜 追問

2022-07-14 09:23

增值稅申報(bào)時(shí)填附表一的其它開具欄嗎

東老師 解答

2022-07-14 09:23

對,填寫單開具的其他發(fā)票里面。

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相關(guān)問題討論
您好, 沒錯(cuò)就是這么做的
2022-07-14 08:58:42
借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。
2022-02-22 15:31:57
沒有問題是對的呀。
2023-10-09 16:12:57
1、計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、下月交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時(shí) : 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
2022-04-04 15:51:58
根據(jù)相關(guān)會計(jì)準(zhǔn)則,當(dāng)主營業(yè)務(wù)收入產(chǎn)生應(yīng)交稅費(fèi)時(shí),應(yīng)分開記錄主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))。
2023-03-15 15:45:46
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