老師25年12月的成本發(fā)票,在今年3月做賬抵扣可以嗎 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
2026年補交2025年的印花稅,執(zhí)行小企業(yè)會計準則,到 問
一、會計處理(小企業(yè)會計準則) 補以前年度印花稅,一律計入利潤分配 - 未分配利潤,不進當期損益,不追溯修改以前年度財務報表。 滯納金計入營業(yè)外支出,不得稅前扣除。 二、稅務處理 哪年的稅,在哪年匯算扣除: 2026 補 2025 年印花稅:更正 2025 年企業(yè)所得稅匯算表,調(diào)增稅金及附加、調(diào)減利潤,申請退稅 / 抵稅,2025 年 12 月財務報表不用改。 2025 補 2023 年印花稅:更正 2023 年匯算表,調(diào)增費用、調(diào)減利潤申請退稅,2025 年匯算無需調(diào)整。 不存在又退又補的沖突:分別更正對應年度的匯算,各算各的,互不影響。 2025 清算調(diào)減問題:2026 補的 2025 年印花稅,需在 2025 年匯算中調(diào)減利潤,不是在 2026 年調(diào)。 答
你好老師,我也怎么把速達張的報表改成跟納稅申報 問
同學你 好,能否重新描述一下你的想法嗎? 一個是增值稅申報表,一個是利潤表 答
董孝彬老師,那已售的產(chǎn)品中,制造費用明細怎么導出 問
朋友您好,系統(tǒng)是沒有直接導出? 已售產(chǎn)品%26制造費用的單據(jù)哦 工作中就2步來 先把當月 總直接人工*總制造費用? / 當月入庫產(chǎn)量=單位人工、單位制造費用 再用 單位人工、制造費用*當月銷量=已銷售產(chǎn)品的人工和制造費用 答
老師,假設我今年租了一些土地,讓后我租給別人經(jīng)營 問
你好,增值稅收入是一次性交增值稅,所得稅收入要按年限分攤 答

企業(yè)所得稅申報與增值稅報表區(qū)別怎么聯(lián)系企業(yè)所得稅稅申報表與財務報表的聯(lián)系
答: 你好,學員,這個企業(yè)所得稅是按照利潤表的收入 增值稅實際是按照開票收入
個體戶登記一般納稅人后,財務報表,增值稅申報表,個人所得稅都得申報是吧,得先財務制度備案
答: 你好,是新公司嗎?新公司的話需要制度備案。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好!我在報增值稅時界面有7個步驟,財務報表-增值稅-企業(yè)所得稅-提交申報-扣款信息等,我想先報增值稅,是不是可以繞開財務報表和所得稅,只填好增值稅的數(shù)字直接提交啊?后面報表出來了再錄入報表數(shù)字和所得稅數(shù)字啊?謝謝啊第一次申報
答: 你好,沒問題,這個是可以先申報增值稅的。







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聶向普 追問
2023-10-10 14:00
宋生老師 解答
2023-10-10 14:02
聶向普 追問
2023-10-10 14:04
宋生老師 解答
2023-10-10 14:05