老師,這個(gè)怎么申報(bào),提示的9萬(wàn)多開(kāi)的是免稅發(fā)票填在 問(wèn)
您好,9萬(wàn)多免稅發(fā)票填在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》的“免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額”欄,金額為92786.57元。 2萬(wàn)零稅率發(fā)票開(kāi)錯(cuò)必須紅字沖銷(xiāo)后重開(kāi)免稅發(fā)票,不得僅向稅務(wù)機(jī)關(guān)說(shuō)明而不更正發(fā)票。 沖銷(xiāo)原2萬(wàn)零稅率發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 -20000.00 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -20000.00 四、重開(kāi)2萬(wàn)免稅發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 20000.00 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 20000.00 答
老師,你看這個(gè)圖片,應(yīng)付職工薪酬—職工工資,1.3月都 問(wèn)
2月選擇什么科目了呢? 答
老師,請(qǐng)問(wèn)2024年我們公司股東用無(wú)形資產(chǎn)入股作實(shí) 問(wèn)
同學(xué),你好 還可以用的 答
會(huì)計(jì)學(xué)堂里面我的關(guān)注如何取消掉,或者說(shuō)我關(guān)注我 問(wèn)
同學(xué)你好。我給你解答 答
賬上有留抵進(jìn)項(xiàng)和沒(méi)交的增值稅,而且是去年年初一 問(wèn)
你好通過(guò)未分配利潤(rùn)調(diào)整下 答

銷(xiāo)售商品貨款4520,其中增值稅520元,收到現(xiàn)金,款存銀行
答: 借:銀行存款4520 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4000 應(yīng)交稅費(fèi)520
1.2023.5.1.銷(xiāo)售A商品。售價(jià)6w. 增值稅率13%,款項(xiàng)單未收到 A商品的成本45000元2.5,5.銷(xiāo)售商品。售價(jià)12w.給予20%的商業(yè)折扣。 增值稅率13%,款欠尚未收到現(xiàn)金折扣條件/0,/.20%的客戶10天付款。10%的客戶30天付款商品的成本8w.5.15.收到貨款。5.203.銷(xiāo)售C商品。售價(jià)/5w.增值稅率13%. 款項(xiàng)收存銀行。C商品成本10w:5.日商銷(xiāo)售的C商品由于質(zhì)量問(wèn)題全部限貨4.5:30.銷(xiāo)售材料售價(jià)+000..增值稅票13%.軟收有銀行 成本3000.
答: 你好,請(qǐng)把是題目完整發(fā)一下
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銷(xiāo)售商品一批,收到貨款120000遠(yuǎn)及增值稅15600
答: 您好,這個(gè)是需要分錄嗎還是







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