老師25年12月的成本發(fā)票,在今年3月做賬抵扣可以嗎 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
2026年補交2025年的印花稅,執(zhí)行小企業(yè)會計準則,到 問
一、會計處理(小企業(yè)會計準則) 補以前年度印花稅,一律計入利潤分配 - 未分配利潤,不進當期損益,不追溯修改以前年度財務報表。 滯納金計入營業(yè)外支出,不得稅前扣除。 二、稅務處理 哪年的稅,在哪年匯算扣除: 2026 補 2025 年印花稅:更正 2025 年企業(yè)所得稅匯算表,調(diào)增稅金及附加、調(diào)減利潤,申請退稅 / 抵稅,2025 年 12 月財務報表不用改。 2025 補 2023 年印花稅:更正 2023 年匯算表,調(diào)增費用、調(diào)減利潤申請退稅,2025 年匯算無需調(diào)整。 不存在又退又補的沖突:分別更正對應年度的匯算,各算各的,互不影響。 2025 清算調(diào)減問題:2026 補的 2025 年印花稅,需在 2025 年匯算中調(diào)減利潤,不是在 2026 年調(diào)。 答
你好老師,我也怎么把速達張的報表改成跟納稅申報 問
同學你 好,能否重新描述一下你的想法嗎? 一個是增值稅申報表,一個是利潤表 答
董孝彬老師,那已售的產(chǎn)品中,制造費用明細怎么導出 問
朋友您好,系統(tǒng)是沒有直接導出? 已售產(chǎn)品%26制造費用的單據(jù)哦 工作中就2步來 先把當月 總直接人工*總制造費用? / 當月入庫產(chǎn)量=單位人工、單位制造費用 再用 單位人工、制造費用*當月銷量=已銷售產(chǎn)品的人工和制造費用 答
老師,假設我今年租了一些土地,讓后我租給別人經(jīng)營 問
你好,增值稅收入是一次性交增值稅,所得稅收入要按年限分攤 答

老師您好!比如小規(guī)模本納稅季度銷售額合計25萬元,扣除銷售不動產(chǎn)15萬元,未超免稅標準,其中銷售不動產(chǎn):專票5萬,普票10萬,出租不動產(chǎn):專票5萬,普票5萬. 請問出租不動產(chǎn)是不是只交專票的增值稅,普票不用交?銷售不動產(chǎn)是否也是只交專票,不交普票的增值稅呢?還是銷售不動產(chǎn)專票按規(guī)定繳納增值稅,銷售不動產(chǎn)取得的全部收入也應該一起繳納稅款? 麻煩解答一下,謝謝!
答: 你好,在你這個大前提免稅的情況下,只繳納專票部分
小規(guī)模納稅人 的標準 繳納增值稅的一個數(shù)據(jù) 圖片
答: 你好,具體什么問題的呢?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規(guī)模季度報稅,增值稅,附加稅,所得稅均沒有到達繳納標準,故全部減免,平時只計提了增值稅,接下來如何賬務處理
答: 你好,增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入里面的呢,其他的減免了可以不用計提的








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墨小鑗 追問
2023-09-23 19:10
小小霞老師 解答
2023-09-23 19:19
墨小鑗 追問
2023-09-23 19:33
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2023-09-23 19:35
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2023-09-23 19:38
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2023-09-23 19:46
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2023-09-23 19:47
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2023-09-23 20:07
墨小鑗 追問
2023-09-23 20:08
小小霞老師 解答
2023-09-23 22:16