請問, 異常發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 怎么做分錄 問
1. 原來已抵扣,現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借:原材料 / 庫存商品 / 主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 2. 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 未交增值稅 3. 實(shí)際繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 未交增值稅 貸:銀行存款 答
老板要開了財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo),那個(gè)我要直接給她說嗎?…… 問
您好,要老板自已說,您最好不要說 答
老師,A公司持股B公司99%的股權(quán),金額99萬。A注資到B 問
同學(xué)您好,是的,借長期股權(quán)投資-b公司99萬 貸銀行存款99萬 答
1.實(shí)繳需要押金嗎,必須要公示嗎,如果沒有公示咋辦, 問
第一個(gè)不需要押金,需要公示,現(xiàn)在補(bǔ) 第二個(gè)二月份有工資就計(jì)提 沒有工資,不用 營業(yè)執(zhí)照下來就可以做帳 答
老師好,個(gè)體工商戶查賬征收有稅率的怎么作收入分 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答

我們現(xiàn)在這個(gè)公司,它有兩個(gè)公司一個(gè)總公司在昆山一個(gè)分公司在上海,之前我們同事的工資,社保,公積金都是在上海那一司發(fā)放 現(xiàn)在他的的工資要在昆山發(fā) 但是他的社保和公積金還是在上海交 現(xiàn)在我是上海的會(huì)計(jì),那我計(jì)提上海的公積金和社保的時(shí)候,我們這個(gè)員工的我應(yīng)該怎么做 上海的社保是下個(gè)月扣除
答: 作為一名上海的會(huì)計(jì),針對您同事的情況,您可以按照以下步驟進(jìn)行操作: 1.確認(rèn)員工社保和公積金的繳納情況:您可以與人力資源部門或相關(guān)部門聯(lián)系,了解該員工在上海公司的社保和公積金繳納情況,包括繳納基數(shù)、繳納比例等。 2.確認(rèn)公積金和社保的計(jì)提金額:根據(jù)了解到的繳納情況,您可以計(jì)算得出該員工在上海公司需要計(jì)提的公積金和社保金額。這通常是根據(jù)員工的工資和繳納比例來計(jì)算的。 3.創(chuàng)建會(huì)計(jì)分錄:根據(jù)計(jì)算得出的金額,您可以創(chuàng)建相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄,將社保和公積金的費(fèi)用記錄到上海公司的賬目中。 例如,如果您計(jì)算得出該員工需要計(jì)提的社保金額為1000元,公積金金額為500元,您可以分別創(chuàng)建以下會(huì)計(jì)分錄: 借:管理費(fèi)用 / 銷售費(fèi)用 / 制造費(fèi)用 - 社保費(fèi)用 1000元 借:應(yīng)付職工薪酬 - 公積金 500元 貸:其他應(yīng)付款 - 社保局 / 公積金管理中心 1500元 1.扣款與支付:在實(shí)際繳納社保和公積金時(shí),上海公司可以根據(jù)與當(dāng)?shù)厣绫>趾凸e金管理中心的協(xié)議或政策,確定具體的扣款時(shí)間和金額。一旦扣款成功,您可以按照相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄進(jìn)行支付操作。
分公司可以代總公司購買社保公積金嗎?工資由總公司來發(fā)放,這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
答: 同學(xué)你好 這個(gè)可以的 總分公司是獨(dú)立核算的嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,分公司非獨(dú)立核算,異地人員社保由分公司交,然后工資由總公司發(fā),那總公司需要計(jì)提工資社保這些嗎
答: 你好 ; 分公司如果不單獨(dú)做賬的話 ; 總公司可以一起做賬報(bào)稅 和報(bào)工資薪金個(gè)稅的







粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)


