老師,我上個(gè)月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:(出現(xiàn)留底情況) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))6500 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出多交增值稅 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))7000 我本月銷項(xiàng)稅是1500元,進(jìn)項(xiàng)稅是1200,上月留底500 是不是本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))1500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出多交增值稅300 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)1200 這樣做呀?

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于2023-09-11 15:16 發(fā)布 ??646次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計(jì)師
2023-09-11 15:17
好,你把這個(gè)轉(zhuǎn)出多交都改成轉(zhuǎn)出未交就可以的,轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方表示留底。
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你好!是的,思路是對的
2022-03-25 21:34:22
是的,你提到的正確,如果結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,分錄應(yīng)該是借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅,而且應(yīng)該是紅色紅字
2023-03-27 11:45:37
你好,根據(jù)以下思路簡易操作
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
2026-03-25 10:07:24
你好,分錄沒有問題的
2020-06-18 08:51:32
正在處理過程中中,好的
2023-01-10 15:32:34
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