
發(fā)票紅沖,已抵扣的進項做了進項稅額轉(zhuǎn)出,增值稅申報表當(dāng)月無銷項,有進項稅額轉(zhuǎn)出,有期末留底進項稅,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢?
答: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費- 未交增值稅
老師,如果我1月份采購進來的商品進項稅額抵扣了,現(xiàn)在領(lǐng)料用在了簡易計稅的項目,是不是可以在7月份的增值稅申報表做進項稅轉(zhuǎn)出就可以了呢?
答: 嗯嗯,做進項轉(zhuǎn)出就可以的了
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
{考生要關(guān)注增值稅納稅申報表的結(jié)構(gòu),在沒有出口退稅及沒有査補稅額的前提下,“應(yīng)抵扣稅額合計”是本期進 項稅額加上期留抵稅額,再扣除進項稅額轉(zhuǎn)出后的余額}貿(mào)易公司沒有出口退稅申報表,進口環(huán)節(jié)增值稅也不能抵扣嗎?
答: 1.是的 2.進口環(huán)節(jié)的可以抵扣的










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