
請問。當月進項稅額是200元。收到一張進項紅字發(fā)票紅字稅額700月。會計已做轉(zhuǎn)出了。在增值稅申報是當月的紅字進行稅額大于正數(shù)進項稅額時怎么辦。如何申報?
答: 這個只有到大廳申報了,網(wǎng)上審核過不了
發(fā)票紅沖,已抵扣的進項做了進項稅額轉(zhuǎn)出,增值稅申報表當月無銷項,有進項稅額轉(zhuǎn)出,有期末留底進項稅,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢?
答: 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費- 未交增值稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅一般納稅人的增值稅納稅申報表附表二,進項稅額轉(zhuǎn)出額中的第20欄,紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額,這個數(shù)是哪個系統(tǒng)能看到??
答: 你好 你們單位開了紅字信息表的 在你的開票系統(tǒng)里面有









粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



魚 追問
2023-07-26 16:39
玲老師 解答
2023-07-26 16:42