老師,我想請問一下,我們工程是去年做的,今年2月份才 問
您好,是的,這個去年就要確認(rèn)收入的 答
為什么現(xiàn)在聽課不能倍速聽課了? 問
同學(xué),你好 這個需要聯(lián)系在線客服,后臺看一下課程。 答疑老師這邊沒有課程權(quán)限的 答
老師 利潤表里面的凈利潤要填在資產(chǎn)負(fù)債表的哪一 問
你好,填寫在資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤 答
老師。我們出口了兩筆 只確認(rèn)了收入。生產(chǎn)企業(yè)。 問
你好,可以再后邊退稅的這個,退稅時再記賬就可以啦 答
客戶來公司審廠,在我們公司這邊吃東西消費(fèi)的,我們 問
你好 可以的 可以報銷的 答

5月開具紅字發(fā)票信息表,未收到紅字發(fā)票,申報增值稅時系統(tǒng)必須做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,在6月收到紅字發(fā)票,現(xiàn)在5月份需要申報進(jìn)項轉(zhuǎn)出,我5月份的會計分錄怎么做?特別是5月份本身有增值稅需要交付,現(xiàn)在多了一筆進(jìn)項轉(zhuǎn)出,那我城建稅等也要跟著加,那分錄的轉(zhuǎn)出未交增值稅需要加上轉(zhuǎn)出的這筆嘛?
答: 借庫存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù),進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,是的,借進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅
我司10月31日給供應(yīng)商開具一張紅字申請表,但對方未在10月份開具相應(yīng)的紅字發(fā)票,這張發(fā)票的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出需要在10月份做賬嗎?因為申報10月份的增值稅時進(jìn)項稅額申報表上已經(jīng)有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)了
答: 對的,同學(xué),是所屬期10月的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問公司上月開了紅字信息表,并做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出申報,本月收到稅局要求紅字信息表需分開兩份開具,因此將上月開的作撤銷,又重新開了兩份,本月申報時,此進(jìn)項轉(zhuǎn)出金額又出現(xiàn)在申報表進(jìn)項轉(zhuǎn)出中,是否可以將此部分減去?
答: 可以,可以將此部分減去。





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