老師25年12月的成本發(fā)票,在今年3月做賬抵扣可以嗎 問
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
2026年補(bǔ)交2025年的印花稅,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,到 問
一、會(huì)計(jì)處理(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則) 補(bǔ)以前年度印花稅,一律計(jì)入利潤分配 - 未分配利潤,不進(jìn)當(dāng)期損益,不追溯修改以前年度財(cái)務(wù)報(bào)表。 滯納金計(jì)入營業(yè)外支出,不得稅前扣除。 二、稅務(wù)處理 哪年的稅,在哪年匯算扣除: 2026 補(bǔ) 2025 年印花稅:更正 2025 年企業(yè)所得稅匯算表,調(diào)增稅金及附加、調(diào)減利潤,申請(qǐng)退稅 / 抵稅,2025 年 12 月財(cái)務(wù)報(bào)表不用改。 2025 補(bǔ) 2023 年印花稅:更正 2023 年匯算表,調(diào)增費(fèi)用、調(diào)減利潤申請(qǐng)退稅,2025 年匯算無需調(diào)整。 不存在又退又補(bǔ)的沖突:分別更正對(duì)應(yīng)年度的匯算,各算各的,互不影響。 2025 清算調(diào)減問題:2026 補(bǔ)的 2025 年印花稅,需在 2025 年匯算中調(diào)減利潤,不是在 2026 年調(diào)。 答
你好老師,我也怎么把速達(dá)張的報(bào)表改成跟納稅申報(bào) 問
同學(xué)你 好,能否重新描述一下你的想法嗎? 一個(gè)是增值稅申報(bào)表,一個(gè)是利潤表 答
董孝彬老師,那已售的產(chǎn)品中,制造費(fèi)用明細(xì)怎么導(dǎo)出 問
朋友您好,系統(tǒng)是沒有直接導(dǎo)出? 已售產(chǎn)品%26制造費(fèi)用的單據(jù)哦 工作中就2步來 先把當(dāng)月 總直接人工*總制造費(fèi)用? / 當(dāng)月入庫產(chǎn)量=單位人工、單位制造費(fèi)用 再用 單位人工、制造費(fèi)用*當(dāng)月銷量=已銷售產(chǎn)品的人工和制造費(fèi)用 答
老師,假設(shè)我今年租了一些土地,讓后我租給別人經(jīng)營 問
你好,增值稅收入是一次性交增值稅,所得稅收入要按年限分?jǐn)?/span> 答

老師,你好,請(qǐng)問公司年底聚餐費(fèi)用算招待費(fèi)還是福利費(fèi),計(jì)入福利費(fèi)是否要申報(bào)個(gè)稅
答: 你好,年底聚餐費(fèi)用一般來說是算作福利費(fèi)的,因?yàn)檫@是公司為員工提供的一種福利。至于是否需要申報(bào)個(gè)稅,這要看你們公司的具體政策和當(dāng)?shù)氐亩惙ㄒ?guī)定。在一些地方,如果福利費(fèi)超過一定的額度,是需要申報(bào)個(gè)稅的。
老師,請(qǐng)問公司聚餐的餐費(fèi)走招待費(fèi)還是福利費(fèi)
答: 你好,公司聚餐的餐費(fèi),是通過福利費(fèi)核算??
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,公司年底開年會(huì),聚餐。酒水餐費(fèi)等,計(jì)入辦公費(fèi)還是職工福利?
答: 你好,這個(gè)是計(jì)入到福利費(fèi)里面的
老師,我們公司昨天在餐館請(qǐng)幾個(gè)勞務(wù)分包商和部分民工年前聚餐吃飯,花費(fèi)了5300元,這個(gè)計(jì)入招待費(fèi)還是公司福利費(fèi)?
老師,法人報(bào)銷一筆12700的餐費(fèi),是做業(yè)務(wù)招待費(fèi)比較好,還是做員工聚餐福利費(fèi)比較 好?
老師,請(qǐng)問,同時(shí)開了一張餐費(fèi)與酒水費(fèi)發(fā)票,餐費(fèi)入福利費(fèi),酒水是入福利費(fèi)還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)?
員工聚餐 的餐費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用福利費(fèi)嗎?還是應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)?




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搞怪的啤酒 追問
2023-07-20 15:24
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2023-07-20 15:24