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送心意

小默老師

職稱中級會計師,高級會計師

2023-06-15 18:36

你好同學(xué)稍等回復(fù)你

小默老師 解答

2023-06-15 21:39

(1)編制購入材料的會計分錄
借,材料采購335000+1000=336000
應(yīng)交稅費-增值稅進項53600+100=53700
貸,銀行存款336000+53700=389700
(2)編制收到材料的會計分錄。
借,原材料335000
材料成本差異1000
貸,材料采購336000

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你好同學(xué)稍等回復(fù)你
2023-06-15 18:36:07
借原材料乙材料6萬 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項7800 貸銀行存款
2022-11-24 23:11:45
你好 借:在途物資—黃油??,在途物資—雞蛋,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款
2022-11-16 20:40:54
借原材料1300/1.13 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項 貸銀行存款。
2022-10-12 16:57:41
借固定資產(chǎn)500000.借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額650000貸銀行存款。565000
2022-05-26 09:02:52
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