
老師去年12月沒有計(jì)提工會經(jīng)費(fèi)今年直接做了個(gè)借:應(yīng)交稅費(fèi)-工會經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款是不是做錯(cuò)了我現(xiàn)在該怎么做
答: 你好 你這個(gè)工會經(jīng)費(fèi)放到應(yīng)交稅費(fèi)里面不合適的,建議你放到管理費(fèi)用里面的
?老師問一下,21年度會計(jì)在交工會經(jīng)費(fèi)時(shí),分錄為借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi) 貸銀行存款工會經(jīng)費(fèi)退回時(shí),會計(jì)又寫借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-工會經(jīng)費(fèi)。22年度我怎么給他調(diào)?她這明顯平不起來
答: 你好;? ? ? ?工會經(jīng)費(fèi)怎么會用應(yīng)交稅費(fèi)科目 ; 這個(gè)做的都不對 ;? ? ?計(jì)提也不做 ;? 這個(gè)21年的? ? 你就? 調(diào)整一筆 :借??應(yīng)交稅費(fèi)-工會經(jīng)費(fèi) 貸 其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費(fèi); 到時(shí)發(fā)生 支付:借??其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費(fèi)貸銀行存款? ?
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師問一下,21年度會計(jì)在交工會經(jīng)費(fèi)時(shí),分錄為借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi) 貸銀行存款工會經(jīng)費(fèi)退回時(shí),會計(jì)又寫借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-工會經(jīng)費(fèi)。22年度我怎么給他調(diào)?她這明顯平不起來老師這已經(jīng)退回來了,21年4月份交時(shí)候她寫的管理費(fèi)用銀行存款,5月份退回來了,她寫的借銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi)。這要怎么調(diào)才能把去年的平賬呀?
答: ?你好;? ? 退回來的? ? 是 返還的60%部分? 還是? 之前繳納的? 因?yàn)橛腥~返還文件優(yōu)惠; 退還的?? ?這樣才能判斷科目??







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