老師問一下,21年度會計在交工會經(jīng)費時,分錄為 借管理費用-工會經(jīng)費 貸銀行存款 工會經(jīng)費退回時,會計又寫 借銀行存款 貸應(yīng)交稅費-工會經(jīng)費。22年度我怎么給他調(diào)?她這明顯平不起來 老師這已經(jīng)退回來了,21年4月份交時候她寫的管理費用銀行存款,5月份退回來了,她寫的借銀行存款,貸應(yīng)交稅費。這要怎么調(diào)才能把去年的平賬呀?師我是問您我22年怎么調(diào),不是這個分錄怎么寫。會計已經(jīng)寫錯了,交時候借入管理費用,貸銀行存款。稅務(wù)返還寫了借銀行存款,貸應(yīng)交稅費,我應(yīng)該怎么調(diào)整。小微企業(yè),一般納稅人,反沖分錄怎么寫老師 有老師說反向沖 分錄怎么做

欣欣子
于2022-04-21 15:51 發(fā)布 ??667次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
相關(guān)問題討論
是跨年的那是什么企業(yè)會計準(zhǔn)則呢
2022-04-21 15:58:24
您好,對的,就是這個分錄的
2022-05-24 09:57:47
你好,是的,是這樣處理的?
2022-03-20 15:37:14
你好是的,可以這么理解的。
2020-07-03 19:14:21
你好,很高興為你解答
實際銀行存款余額和財務(wù)報表余額不一樣,需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,調(diào)平就可以了
管理費用有余額需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤處理
2022-04-14 19:22:27
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