老師,是這樣,我們是商貿(mào)公司上個月開了一張票是砂 問
不用做暫估。 直接在本月紅沖上月錯誤成本,再按正確單價重新結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了。 答
老師,你好, 我司購買的房產(chǎn),但是還沒有拿到房產(chǎn)證,只 問
同學(xué)你好 發(fā)票開正式發(fā)票了嗎 答
老師,公司承包高校食堂,0租貨場地,現(xiàn)吃飯大廳的玻璃 問
您好,這個計入管理費用-其他里面 答
老師你好,問下個體工商戶小規(guī)模納稅人國家信用信 問
你好這個跟稅務(wù)局表一致就可以啦 答
我想問下,我一般下月錄入上月的賬,我錄入當(dāng)月的第 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答

計提工會經(jīng)費時:借:管理費用---工會經(jīng)費貸:應(yīng)付職工薪酬----工會經(jīng)費繳納工會經(jīng)費時:借:應(yīng)付職工薪酬----工會經(jīng)費貸:銀行存款工會經(jīng)費返還時:借:銀行存款 借:管理費用---工會經(jīng)費(負(fù)數(shù))
答: 你好,是的,是這樣處理
?老師問一下,21年度會計在交工會經(jīng)費時,分錄為借管理費用-工會經(jīng)費 貸銀行存款工會經(jīng)費退回時,會計又寫借銀行存款貸應(yīng)交稅費-工會經(jīng)費。22年度我怎么給他調(diào)?她這明顯平不起來
答: 你好;? ? ? ?工會經(jīng)費怎么會用應(yīng)交稅費科目 ; 這個做的都不對 ;? ? ?計提也不做 ;? 這個21年的? ? 你就? 調(diào)整一筆 :借??應(yīng)交稅費-工會經(jīng)費 貸 其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費; 到時發(fā)生 支付:借??其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費貸銀行存款? ?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
工會經(jīng)費分錄,計提:借管理費用200,貸應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費200,支付,借應(yīng)付職工薪酬200,貸銀行存款200,退還:借銀行存款200,借管理費用200(紅字)?
答: 工會經(jīng)費分錄: 計提:借管理費用200元,貸應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費200元。 支付:借應(yīng)付職工薪酬200元,貸銀行存款200元。 退還:借銀行存款200元,貸管理費用200元(紅字)。 完成以上記賬后,工會經(jīng)費的流動處理結(jié)束,應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費和銀行存款的賬戶余額發(fā)生改變。
老師好,,工會經(jīng)費返還記什么分錄呢? 借 銀行存款 11萬 貸 管理費用-工會經(jīng)費 11萬, 我們公司一直計入【管理費用-工會經(jīng)費】,所以貸方就可以 是嗎?
2022年度收到2021年度繳納的全額工會經(jīng)費,(2021年做賬分錄是:管理費用——工會經(jīng)費,貸:銀行存款的),2022年怎么做賬?
2021年交的工會經(jīng)費,在2022年度全額由工會退還,2021年度分錄是:借:管理費用-工會經(jīng)費,貸:銀行存款,2022年度賬怎么做?










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