老師,我們報關放行日期是3月30日,到現(xiàn)在4月10號了, 問
你好電子口岸這個報關單還沒數(shù)據(jù)? 答
老師,統(tǒng)計臺賬里這個自制半成品、在制品(期末余額) 問
直接從財務賬取「生產(chǎn)成本 %2B 自制半成品」的月末余額,逐月填正數(shù),負數(shù)必須先調(diào)賬。 答
對于一個新手會計來說,這個建筑施工單位的賬和稅 問
建筑企業(yè)就是多了分項目核算 答
差旅費調(diào)增是在匯算報表的哪一行 問
沒有發(fā)票 答
老師,公司成立工會后,需要去稅務局或者電子稅務局 問
那申報工會經(jīng)費時稅務局怎么知曉公司有工會呢? 答

工會經(jīng)費分錄,計提:借管理費用200,貸應付職工薪酬-工會經(jīng)費200,支付,借應付職工薪酬200,貸銀行存款200,退還:借銀行存款200,借管理費用200(紅字)?
答: 同學你好 對的 這樣做就可以
工會經(jīng)費分錄,計提:借管理費用200,貸應付職工薪酬-工會經(jīng)費200,支付,借應付職工薪酬200,貸銀行存款200,退還:借銀行存款200,借管理費用200(紅字)?
答: 工會經(jīng)費分錄: 計提:借管理費用200元,貸應付職工薪酬-工會經(jīng)費200元。 支付:借應付職工薪酬200元,貸銀行存款200元。 退還:借銀行存款200元,貸管理費用200元(紅字)。 完成以上記賬后,工會經(jīng)費的流動處理結束,應付職工薪酬-工會經(jīng)費和銀行存款的賬戶余額發(fā)生改變。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
上月計提工資 借:管理費用 100 貸:應該職工薪酬100 這個月實際發(fā)放工資200方法1 借:管理費用100 借應付職工薪酬100 貸:現(xiàn)金200 方法2補提 借:管理費用100 貸:應付職工薪酬 100 借:應付職工薪酬200 貸:現(xiàn)金200老師這兩種方法哪種是正確的
答: 你好,是第二種方法是正確的





粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


