老師,請問公積金在何種情況下,可以轉未分配利潤? 問
出現(xiàn)虧損時,轉為未分配利潤 答
內蒙一家企業(yè)在25年6月全資收購上海的一家企業(yè),那 問
同學你好!只合并6-12月的,不是合并全年 答
老師好!有兩個問題,生產企業(yè)當月出口非自的產品銷 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,小規(guī)模的跨年的費用可以直接沖紅嗎?小規(guī)模有 問
小規(guī)模的跨年的費用可以直接沖紅。沒有以前年度損益調整科目 答
老師,公司內部有個食堂。主要是員工自己吃飯的。 問
那個付費的計入其他業(yè)務收入,計算增值稅 答

我是掛靠方,工程進度款、支付材料、勞務,平時我們的代墊款,怎樣做收入、成本、結轉?
答: 學員您好, 被掛靠方: 掛靠方: 根據(jù)開具給被掛靠方的發(fā)票編制如下分錄: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 程項目會計做賬 1、工程合同開票掛賬: 借:應收賬款, 貸:合同結算-價款結算, 應交稅金-應交增值稅(銷項稅額) 產生支出, 借:合同履約成本 貸:銀行存款原材料等 2、收到工程款, 借:銀行存款, 貸:應收賬款, 3、確認工程收入, 借:合同結算-收和結轉 貸:主營業(yè)務收入 結轉成本 借:主營業(yè)務成本, 貸:合同履約成本,
老師,工程公司,一般納稅人。如果接了一個工程項目,總金額是300萬。我司是被掛靠方,只收掛靠費4%。工程在建的過程中,我司要為掛靠單位收工程款及付材料款等。我有幾個問題想問一下:1、當我們收到材料的進項發(fā)票時,內帳分錄怎么做? 2、假如我司開了100萬的發(fā)票給業(yè)主,稅金是掛靠單位先代墊的,內帳分錄怎么做?3、掛靠單位轉入了10萬到我司,由我司代付材料款。這筆代墊款,后期在收回工程款的時候,再從工程款把代墊款掛靠單位。那么內帳又怎么做分錄呢?4、收到業(yè)主的工程回款后,我司扣除了該項目相關的材料費、稅費之后,剩余的款項,是要私下轉給掛靠單位的,分錄又該怎么做呢?
答: 同學你好 你們內賬做往來就可以 做代收代付的 2.稅費做費用 3.內賬做往來 4.沖減往來
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我方是被掛靠方 。掛靠方打材料款過來,我方掛往來。采購材料由我方直接打款入供應商,收到材料票后入成本。被掛靠方付材料款的往來還在賬上,實際我方不欠他款,這個往來是在收工程款的時候平嗎?能給個分錄不?
答: 您好 借:銀行存款 貸:其他應付款-掛靠方 借:工程施工 貸:應付賬款-材料商 借:應付賬款-材料商 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:其他應付款-掛靠方 在收到工程款后支付給掛靠方




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小魚兒 追問
2023-06-06 15:10
易 老師 解答
2023-06-06 15:50