
老師你好,我方是被掛靠方,掛靠方打款到我公司,通過我方購原材料。收款的時候掛的往來,購材料的時候入成本減銀行存款。這個往來怎么平?
答: 你好! 這個需要等工程款到了,才能平賬。
老師你好,公司每個月都會采購原材料。款已付,發(fā)票一直未開。到了10月份,合計把3-9月的材料費(fèi)開在了一張上面。前面幾個月份是隨時結(jié)清,10月份結(jié)清了剩余款項(xiàng)。那么收到材料發(fā)票一份,并用銀行存款支付剩余款,該如何做賬呢?
答: 您好。意思是之前采購了但是 沒有付款對嗎
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,想請問一下,公司上月采購原材料入庫本月付款,但上個月憑證借記原材料,貸記銀行存款,那本月這一筆憑證應(yīng)該怎么記啊
答: 同學(xué)你好 上月為啥沒做貸應(yīng)付賬款








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