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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2023-06-05 16:46

是的,要認(rèn)證2019年的發(fā)票,需要進(jìn)行以前年度損益調(diào)整

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是的,要認(rèn)證2019年的發(fā)票,需要進(jìn)行以前年度損益調(diào)整
2023-06-05 16:46:58
跨年不能作廢,只能沖紅。 按沖銷收入做“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”科目 1、紅字發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 退票的不含稅數(shù)負(fù)數(shù) 貸:以前年度損益調(diào)整 退票的不含稅數(shù)負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 2、沖回12月份結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:庫(kù)存商品 貸:以前年度損益調(diào)整 3、結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 (余額)
2020-06-02 11:25:30
您好,要的,這個(gè)要通過(guò)以前年度損益的
2026-02-13 20:25:25
你好,如果是通過(guò)損益科目核算的業(yè)務(wù),需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目,借;以前年度損益調(diào)整,貸;銀行存款等科目 如果不是損益科目,比如是原材料科目,就直接補(bǔ)做相應(yīng)分錄 借;原材料,貸;銀行存款等科目
2020-02-11 14:42:59
您好 請(qǐng)問(wèn)單位接收了建筑服務(wù)做什么項(xiàng)目 是建造不動(dòng)產(chǎn)么
2020-06-14 10:29:04
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