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送心意

悠然老師01

職稱高級會計師,稅務師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師

2022-04-04 11:50

學員你好,調(diào)整21年利潤表了嗎,這部分費用需要更正20年的申報表

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跨年不能作廢,只能沖紅。 按沖銷收入做“利潤分配-未分配利潤”科目 1、紅字發(fā)票 借:應收賬款 退票的不含稅數(shù)負數(shù) 貸:以前年度損益調(diào)整 退票的不含稅數(shù)負數(shù) 應交稅金-應交增值稅-銷項稅額 負數(shù) 2、沖回12月份結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:庫存商品 貸:以前年度損益調(diào)整 3、結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 (余額)
2020-06-02 11:25:30
您好,要的,這個要通過以前年度損益的
2026-02-13 20:25:25
這個可以不暫估的,可以直接1月確認費用的
2022-01-11 09:26:36
學員你好,調(diào)整21年利潤表了嗎,這部分費用需要更正20年的申報表
2022-04-04 11:50:15
您好,這個是允許的
2022-01-05 12:33:07
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