老師,這個(gè)怎么申報(bào),提示的9萬(wàn)多開(kāi)的是免稅發(fā)票填在 問(wèn)
您好,9萬(wàn)多免稅發(fā)票填在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》的“免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額”欄,金額為92786.57元。 2萬(wàn)零稅率發(fā)票開(kāi)錯(cuò)必須紅字沖銷(xiāo)后重開(kāi)免稅發(fā)票,不得僅向稅務(wù)機(jī)關(guān)說(shuō)明而不更正發(fā)票。 沖銷(xiāo)原2萬(wàn)零稅率發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 -20000.00 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -20000.00 四、重開(kāi)2萬(wàn)免稅發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 20000.00 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 20000.00 答
老師,你看這個(gè)圖片,應(yīng)付職工薪酬—職工工資,1.3月都 問(wèn)
2月選擇什么科目了呢? 答
老師,請(qǐng)問(wèn)2024年我們公司股東用無(wú)形資產(chǎn)入股作實(shí) 問(wèn)
同學(xué),你好 還可以用的 答
會(huì)計(jì)學(xué)堂里面我的關(guān)注如何取消掉,或者說(shuō)我關(guān)注我 問(wèn)
同學(xué)你好。我給你解答 答
賬上有留抵進(jìn)項(xiàng)和沒(méi)交的增值稅,而且是去年年初一 問(wèn)
你好通過(guò)未分配利潤(rùn)調(diào)整下 答

增值稅一般納稅人銷(xiāo)售糧食一批取得不含增值稅銷(xiāo)售額3640000萬(wàn)增值稅一般納稅人收取包裝費(fèi)14170計(jì)算收拾稅的消項(xiàng)稅額
答: 外購(gòu)。在銷(xiāo)售的。364萬(wàn)*9%加14170/1.13*13%
北京嘉禾貿(mào)易有限公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,春節(jié)期間為促銷(xiāo)商品,給予客戶以下優(yōu)惠返一次性購(gòu)買(mǎi)其產(chǎn)品達(dá)到50萬(wàn)元以上的不含增值稅。其余價(jià)格10%的折扣,在促銷(xiāo)期間,北京黎明實(shí)業(yè)有限公司一次性購(gòu)入100萬(wàn)元不含稅的產(chǎn)品。該批產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)稅額為十萬(wàn)元在開(kāi)票給客戶時(shí)欲采用幾種方案方案一末將銷(xiāo)售額和折扣額在同一張發(fā)票的金額欄中分別注明,僅在發(fā)票的備注欄注明折扣額。方案二,將銷(xiāo)售額和折扣額在同一張發(fā)票的金額欄中分別注明,求不含稅銷(xiāo)售收入,銷(xiāo)項(xiàng)稅額進(jìn)項(xiàng)稅額。應(yīng)納增值稅額
答: 你好 這邊做下 稍等 做完發(fā)出
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
更多:甲公司是一家制造企業(yè),屬于增值稅一般納稅人。某月份有關(guān)收入如下:(1)銷(xiāo)售產(chǎn)品一批,其不含稅價(jià)款為600000元,適用增值稅稅率13%,貨已經(jīng)發(fā)出,符合收入確認(rèn)條件,款項(xiàng)收存銀行。該批商品的成本為320000工業(yè)制造企業(yè),增值稅一般納稅人,所得稅稅率是多少制造業(yè)一般納稅人增值稅稅負(fù)率,所得稅稅負(fù)率多少?老師,一般納稅人企業(yè),地毯制造、銷(xiāo)售,增值稅稅率是多少呀?加工制造業(yè)(一般納稅人)增值稅稅點(diǎn)
答: 你好,這個(gè)就需要看你當(dāng)?shù)囟惥謱?duì)這個(gè)行業(yè)參考稅負(fù)率水平是多少了 ? 增值稅一般在2%左右,企業(yè)所得稅在0.5%-1%左右,僅供參考?







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來(lái)來(lái)老師 解答
2023-06-03 20:16