老師3月份我公司公賬上面就利息收入,支出的話就兩 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
報(bào)個(gè)稅,公司平時(shí)只是平時(shí)零星付一點(diǎn),也不是全部人 問
你好,工資是發(fā)放后申報(bào),平日可以零申報(bào)沒發(fā)放時(shí) 答
請(qǐng)問一下老師,這分錄對(duì)嗎 問
同學(xué)你好 分錄是正確的 答
老師?,我申報(bào)的所得稅預(yù)交表,提示的營(yíng)業(yè)外收入,增 問
你好,減免得增值稅需要填寫到營(yíng)業(yè)外收入那里,你營(yíng)業(yè)外收入是0 答
老師我們?nèi)ツ旯べY都是有錢了再發(fā),沒錢了就先拖欠 問
就那樣填報(bào)就行,據(jù)實(shí)填報(bào) 答

小規(guī)模納稅人能否開具增值稅專用發(fā)票,能否接收增值稅專用發(fā)票,
答: 你好,可以開專票,最好不要接受專票。
某增值稅一般納稅義務(wù)人2019年5月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款800萬(wàn)元,適用13%稅率,原材料已驗(yàn)收入庫(kù)。 (2)支付入庫(kù)材料的運(yùn)輸費(fèi)用2萬(wàn)元,已取得運(yùn)輸部門開具的運(yùn)輸單據(jù)。 (3)銷售產(chǎn)品,開具的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款800萬(wàn)元,適用13%稅率。 (4)企業(yè)以自產(chǎn)產(chǎn)品換取兩輛小汽車自用。對(duì)外開具增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款30萬(wàn)元,適用13%稅率;收到汽車生產(chǎn)企業(yè)開具專用發(fā)票注明單價(jià)15萬(wàn)元,適用13%稅率。該自產(chǎn)產(chǎn)品成本20萬(wàn)元。 (5)購(gòu)進(jìn)商品一批,取得的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款10萬(wàn)元,適用13%稅率。1.計(jì)算上列企業(yè)應(yīng)納增值稅額2.作出相應(yīng)的賬務(wù)處理
答: 你好 1.計(jì)算上列企業(yè)應(yīng)納增值稅額=800萬(wàn)*13%%2B30萬(wàn)*13%—800萬(wàn)*13%—15萬(wàn)*13%—10萬(wàn)*13% 2,作出相應(yīng)的賬務(wù)處理 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 借:原材料??,??貸:銀行存款 借:固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)?,銀行存款等科目,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫(kù)存商品 借:庫(kù)存商品?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,增值稅小規(guī)模納稅人既開具增值稅專用發(fā)票,又開具增值稅普通發(fā)票的,增值稅普通發(fā)票是否可以免稅?
答: 如果是3%的普通發(fā)票的可以免








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