老師公司給個(gè)人借款,不是股東,快一年了沒(méi)有還,需要 問(wèn)
不是職工 不是股東沒(méi)關(guān)系 答
你好老師,公司交完車(chē)購(gòu)稅之后,怎么做賬 問(wèn)
你好,那個(gè)跟車(chē)的買(mǎi)價(jià)一起計(jì)入固定資產(chǎn) 答
你好,貨已發(fā)發(fā)票已開(kāi),委托外單位成本票還沒(méi)開(kāi)回來(lái), 問(wèn)
您好,這個(gè)可以先暫估入賬的 答
老師,請(qǐng)問(wèn)我們3月預(yù)付了4-6月的租金。3月底收到了 問(wèn)
同學(xué),你好 4月份的時(shí)候怎么入賬呢? 借:管理費(fèi)用-租金 貸:其他應(yīng)付款 答
我咨詢一個(gè)問(wèn)題,如果公司跟融資租賃方式,貸款買(mǎi)個(gè) 問(wèn)
那個(gè)沒(méi)有發(fā)票的要做納稅調(diào)增 答

)2日,銷(xiāo)售給某百貨公司針織羊毛衣一批,售價(jià)20000元,銷(xiāo)項(xiàng)稅額2600元,該批商品原進(jìn)價(jià)15000元,商品發(fā)出,貨款收存銀行。(2)10日,銷(xiāo)售給某百貨公司的針織羊毛衣因已蟲(chóng)蛀,經(jīng)協(xié)商同意退貨,本日商品驗(yàn)收入庫(kù)開(kāi)具紅字增值稅發(fā)票,以銀行存款退回全部款項(xiàng)。
答: 借銀行存款22600 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅2600 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本15000 貸庫(kù)存商品15000
原分錄借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款收到紅字發(fā)票怎么做分錄
答: 借:庫(kù)存商品(紅字) 應(yīng)收賬款貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我公司是一般納稅人,本月我公司的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有回來(lái),我的處理是:借原材料--小麥--暫估款10000,借應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額1100,貸:銀行存款;到了次月發(fā)票回來(lái),借原材料--小麥--暫估款10000紅字,借應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額1100紅字,貸:銀行存款紅字。同時(shí),借原材料10000,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅1300,貸,銀行存款。對(duì)嗎?那么就是說(shuō),進(jìn)項(xiàng)在上個(gè)月就可以抵扣了,不用等發(fā)票回來(lái)才抵扣嗎?
答: 你好,你還沒(méi)有拿到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,不能確定進(jìn)項(xiàng)稅額 借原材料--小麥--暫估款10000 借應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1100 貸:銀行存款 借原材料--小麥10000 貸:原材料-小麥-暫估 10000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 1100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額) 1100










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