當有一張海關進口增值稅的票,票值很大,大約61000元,然后4月份做了認證后,我們抵扣了3100元,這樣我們還有57900元的稅額,這個稅額就叫留抵稅額嗎?而且由于進口增值稅的票進項太大,我們認證之后可以無期限抵扣嗎,而且我們估計要抵扣好幾個月,那么分錄要怎么寫才正確。 當進項>銷項 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)3100 應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)57900 貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交稅費)61000 借:應交稅費-未交增值稅 57900 貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交稅費)57900 那么我們這個57900可以用于下個月抵扣,就是算留抵稅額嗎?

健康的夕陽
于2023-05-05 14:23 發(fā)布 ??516次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2023-05-05 14:24
同學你好
對的
這個算留抵的
相關問題討論
您好,上邊那個賬務處理,是企業(yè)準則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好!是的,思路是對的
2022-03-25 21:34:22
正在處理過程中中,好的
2023-01-10 15:32:34
你好;? ?
如果是一般納稅人 銷項稅額大于進項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是,
借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),
貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額),
應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。
同時,
借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應交稅費-未交增值稅。
次月繳納:借?
應交稅費-未交增值稅貸銀行存款?
2023-01-05 13:48:18
對的,沒錯兒,就是你說的這么結(jié)轉(zhuǎn)的。
2023-03-19 11:54:01
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2023-05-05 14:31
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2023-05-05 14:43
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