送心意

玲老師

職稱會計師

2023-04-14 09:03

報銷時沒付款,用其他應付款。后面付款了,是借其他應付款貸銀行存款。

筱筱 追問

2023-04-14 09:06

老師,我是1-3月的賬一起做的,所以可以直接按貸銀行存款做嗎?

玲老師 解答

2023-04-14 09:15

你好,可以直接在銀行存款。

筱筱 追問

2023-04-14 09:17

還有就是,我公司是小規模的,3月份開的專票,這個增值稅可以跟所得稅一樣預繳嗎?就是到年底一起繳款,還是說這次報稅就是繳這個增值稅。

玲老師 解答

2023-04-14 09:23

你好  是的 就是這個月報稅交的   

筱筱 追問

2023-04-14 09:33

所得稅是可以預繳的吧?

玲老師 解答

2023-04-14 09:44

你好 是的 是季度預交的 

筱筱 追問

2023-04-14 10:25

老師,我第一季度繳的增值稅可以作為第二季度的費用嗎?憑證怎么做呢?

玲老師 解答

2023-04-14 10:28

你好 不能 不可以的  

上傳圖片 ?
相關問題討論
同學,為什么不直接 借:管理費用 貸:銀行存款 如果費用報銷和實際支付時間差得遠,可以用你的分錄
2019-01-23 23:56:27
報銷時沒付款,用其他應付款。后面付款了,是借其他應付款貸銀行存款。
2023-04-14 09:03:26
同學你好,可以的,也可以借預付賬款。
2024-01-04 15:32:57
你好,這個是個人墊付了,然后再報銷給個人的話,是正規的做法。
2022-05-25 15:32:27
您好,沒有收到發票的話,應該是記錄預付賬款或其他應收款
2023-07-06 20:06:40
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...