
老師好,我2023年一月份開專票開錯(cuò)了 紅沖申請單申請了 忘記負(fù)數(shù)填開了,現(xiàn)在4月份報(bào)一季度增值稅怎么報(bào)呢
答: 你好,這個(gè)正常讀入就好了,那個(gè)負(fù)數(shù)它會自動減去。
小規(guī)模納稅人,季度申報(bào)。如上季度已做免增值稅的會計(jì)分錄,本季度又有上季度的紅沖發(fā)票,那么沖回的增值稅怎么做賬務(wù)處理?
答: 對于這種情況,你需要將紅沖發(fā)票的增值稅沖回。具體來說,你需要在本季度的會計(jì)分錄中,將紅沖發(fā)票的增值稅金額記入“應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅”科目,同時(shí),將相應(yīng)的銷售收入記入“主營業(yè)務(wù)收入”科目。這樣,你就可以在本季度的會計(jì)分錄中,將紅沖發(fā)票的增值稅沖回。
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,我本季度超過45萬,紅沖了10萬在下季度,應(yīng)該是不用交增值稅的嗎
答: 您好,是需要繳納的








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