
小規(guī)模納稅人,季度申報。如上季度已做免增值稅的會計分錄,本季度又有上季度的紅沖發(fā)票,那么沖回的增值稅怎么做賬務(wù)處理?
答: 對于這種情況,你需要將紅沖發(fā)票的增值稅沖回。具體來說,你需要在本季度的會計分錄中,將紅沖發(fā)票的增值稅金額記入“應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅”科目,同時,將相應(yīng)的銷售收入記入“主營業(yè)務(wù)收入”科目。這樣,你就可以在本季度的會計分錄中,將紅沖發(fā)票的增值稅沖回。
小規(guī)模納稅人,上季度開票超30萬增值稅普票,本月沖紅上季度一張發(fā)票(開錯了),沖紅之后上季度就不夠30了,昨天稅費(fèi)已經(jīng)扣了,要怎么退回來?
答: 你好,這個得去稅務(wù)局申請退稅的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小規(guī)模納稅人第三季度的免稅發(fā)票在第四季度紅沖 在第四季度如何報稅
答: 你好,需要申報的,你沒有其他的銷售額,應(yīng)該填寫負(fù)數(shù)申報。
小規(guī)模納稅人季度忘了紅沖一張發(fā)票導(dǎo)致季度超過30萬,不能享受免增值稅的優(yōu)惠政策了,第二季度申報前還可以怎么補(bǔ)救嗎?
我這邊上個季度的發(fā)票開錯了,對方也認(rèn)證了,我們是屬于小規(guī)模納稅人,我在這個季度紅沖,這個季度我報上個季度的稅要怎么處理?
老師:小規(guī)模季度申報,一筆業(yè)務(wù)跨月紅沖開票,正字發(fā)票和紅沖發(fā)票在同一季度內(nèi),需要在賬務(wù)上體現(xiàn)嗎?如果需要的話,會計分錄怎么做?
本季度紅沖上季度錯誤普通發(fā)票,然后再重新開具了一張正確的發(fā)票,請問增值稅申報表怎么填報?小規(guī)模納稅人,未超過起征點。




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2023-07-18 09:31
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