老師,我在填報企業(yè)所得稅匯算清繳,關于業(yè)務招待費實際發(fā)生了2900,收入為0,則按60%就是1740,為什么會報錯呢

胡樂
于2023-04-12 16:22 發(fā)布 ??409次瀏覽

- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2023-04-12 16:24
你好,你主表收入保存了嗎?
相關問題討論
按發(fā)生額的60%,營業(yè)收入的千分之五,哪個小按照哪個來抵扣。
2022-04-01 16:31:29
你好,也是按收入的比例確認企業(yè)所得稅前抵扣
2022-02-14 14:31:19
您好
納稅調整項目明細表 扣除類 15欄
2024-05-25 16:45:29
企業(yè)所得稅匯算清繳項目欄內,業(yè)務招待費應計入“主營業(yè)務收入”欄內。一般來說,業(yè)務招待費是企業(yè)按照國家有關規(guī)定,以禮品、招待、禮金等方式支出的費用,它可能是企業(yè)與客戶拉近關系,或者是企業(yè)對員工表示謝意的一種形式。但無論它是什么形式,應當將其計入主營業(yè)務收入,而非其他費用欄內,以此來支付企業(yè)所得稅。
拓展知識: 企業(yè)在報稅時,應當準確計算業(yè)務招待費的金額,不能虛報或者漏報,同時,企業(yè)在報稅時也應當在支出費用時,注意業(yè)務招待費的合理性、合法性,避免超出正常支出范圍,以保證企業(yè)的正常經營和合法利益。
2023-03-06 13:32:51
您好
企業(yè)所得稅匯算清繳,納稅調整明細表中的業(yè)務招待費包含計入開發(fā)間接費的招待費
2022-05-17 14:27:22
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