老師,小規(guī)模公司,季度開票不到30萬,增值稅免交開票 問
小規(guī)模收入 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1?1%) 增值稅=收款金額÷(1?1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 答
老師你好,我們公司,室外燈具維修,合同價60500元,現(xiàn)在 問
您好,這個如果是一次性記費(fèi)用,分錄對的, 這么大金額一般是攤銷的,裝修嘛,在租期內(nèi)按月攤銷 答
老師,當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么計算? 問
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦 答
2025年八月社保在2026年3月補(bǔ)申報繳費(fèi),要怎么做賬 問
您好, 借:利潤分配-未分配 貸:應(yīng)付職工 答
老師 建筑企業(yè)接受勞務(wù)派遣人員的占比必須控制 問
會有風(fēng)險: 勞務(wù)派遣比例超過 10%,違反人社規(guī)定,容易被勞動監(jiān)察處罰。 稅務(wù)會懷疑是假派遣、真勞務(wù),超比例部分的人工費(fèi)可能不讓稅前扣除,還要補(bǔ)稅、交滯納金。 建筑行業(yè)是重點(diǎn)檢查對象,風(fēng)險更高。 建議:把超出 10% 的部分,改成勞務(wù)分包,別全用勞務(wù)派遣。 答

合伙企業(yè)的增值稅稅率是多少?附加稅呢
答: 關(guān)鍵是你銷售的是什么?小規(guī)模還是一般?
老師,請問合伙企業(yè),增值稅少計提了0.1,附加稅多計提了0.1,怎么做發(fā)錄呢?
答: 同學(xué) 你好 這個做一筆相反的會計分錄沖減。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們是合伙企業(yè),一般納稅人,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,申請了增值稅留抵退稅,退了120萬,請問如何做賬??附加稅又怎么處理?
答: 做賬的具體流程是: 1、登記增值稅留抵退稅:當(dāng)您對本月銷售額有進(jìn)項(xiàng)稅額可以留抵時,可以在銷項(xiàng)稅科目上登記應(yīng)抵扣的增值稅,以減少本月支付的增值稅; 2、退還增值稅留抵退稅:在次月開始核定已經(jīng)登記的增值稅,如果您能夠合法申請退稅,就可以將列入營業(yè)收入的增值稅作出調(diào)整,調(diào)整的金額為120萬; 3、繳納附加稅:由于退稅會改變您的實(shí)際納稅額,需要根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整您的附加稅申報額,并交納相應(yīng)的稅款。








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